同学你好 只要之前开过6%的正数发票就可以
我这月开的一张税率是6的负数发票,其他的都是13的正常发票,等到12月申报11月增值税时,有没有问题?
老师咨询一个问题 我在报增值税申报时 开了两张普票 一张正数发票税额是481.8 一张负数发票税额是-9095.6这张负数发票是开的清单里面有13%的税也有6%的税 我按净值改了开具其他发票的金额和税额 但是比对不通过 这个要这么弄?
老师咨询一个问题 我在报增值税申报时 开了两张普票 一张正数发票税额是481.8 一张负数发票税额是-9095.6这张负数发票是开的清单里面有13%的税也有6%的税 我按净值改了开具其他发票的金额和税额 但是比对不通过 这个要这么弄?
11月没有开发票,12月客户过来开发票,11月还没有报税,11月我是全部申报无票收入,还是12月开票11月部门的正常申报有票,剩下的申报无票收入
老师我们1月开了一张税率13%的发票,2月冲红了。我们平时的税率都9%,这13%的我是正常申报,下个月申报的时候13%税率会出现一个负数嘛?
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
报销餐费现在需要提供类似的付款截图吗,如果员工说支付的是现金没付款截图的话怎么办,那能报吗?
那没有取得发票的经济业务入账了,在企业所得税前,成本费用不能扣,这个怎么理解呢?这成本费跟企业所得税有什么关系呢?
老师,我们是建筑公司,从外包公司聘用了一些工人给我们公司施工,那么这些工人的工资是建筑公司申报和发放吗?他们的社保是建筑公司缴纳呢还是在外包公司上社保缴纳呢
在中级实物第八章《金融资产》那一节,科目:债权投资---利息调整,这个利息调整,调的是什么?
新成立外贸企业先去工商局然后去海关还是银行呢?一般来说办理的顺序都是什么呢?麻烦详细说一下
因我公司是一般纳税人,附表一,是13、6的税率是分开填报的,担心,6的那一栏,显示负数收入,不能正常申报增值税及税控盘清卡
是的 在电子税务局不可以自己报 需要去办税厅报送 因为有负数的收入
那假如,我这个月6个税率正常发票,加上这个负数发票,总的不是负数,可以在电子税务局申报吧?
意思是6税率的发票,合计不是负数,可以自行申报吗?
这个月6个税率正常发票,加上这个负数发票,总的不是负数,可以在电子税务局申报
老师,那我能不能 先不开负数发票,我把13税率的发票,开给客户后。等6税率的发票开的金额足够多了,我再开这张6税率负数发票?
这个看你和客户的约定吧
对客户没影响吧,客户已经把错误税率的发票退给我了,对方也没认证。我把正确税率的发票给客户,至于我什么时候开负数发票,对客户没影响吧?
哦哦 那就是你先多交一部分税款
谢谢老师,明白了
不客气 祝您工作顺利 事事顺心