你好 贷其他应付款来处理。 你们要报销给股东嘛
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
为什么上一个会计,支付经营所得分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 支付个税是 借:应交税费-应交个人所得 贷: 其他应收款呢
支付经营所得的就是分配利润吧?
你好 分录不对。 这个是股东先缴纳 应该走其他应付款。
1,支付经营所得分录 借:其他应付款 贷:银行存款 2,结转利润分配 借:利润分配-应付利润 贷:其他应付款 3.缴纳个税(是股东缴纳) 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款 老师这样对吗
你好 分红应该做 :借 利润分配 贷应付股利 借应付股利贷银行存款 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款 借所得税费用贷 应交税费-应交个人所得税 借其他应付款贷银行存款
但是个税是从股东个人卡上直接扣款的,不是公司代扣代缴
之前我也有问过支付经营所得这个啊,老师回答的也是我刚才那样的,哪个对啊?
你好 所以你看我给你做了 挂其他应付款 股东的贷方 。 你们报销给股东。 经营所得税你也得做计提的 。上面我写的就是完整分录。
老师的意思是,比如转给股东1000的经营所得,我从1000中扣除个税?
1.计提本月所得费用 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 2.支付经营所得(利润) 借:利润分配 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款 3.缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款
缴纳的个税不给股东报销的。直接从他个人卡里扣的
你好 不给他报销的话 你就别去做账 了 。 你就直接做分红分录处理就行了。 我以为你上面说的要报销给股东。 那你直接做分红分录 : .支付经营所得(利润) 借:利润分配 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
这样可以吗?会有风险吗?
你好 是的。 本来个税就是 股东来交纳的。 你们不做分录处理即可