你好 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额), 贷:应付账款等科目
待抵扣进项税额和待认证进项税额做账的时候怎么处理?
老师,待认证进项税额和待抵扣进项税额的分录怎么做
应交税费应交增值税,进项税额里的,待抵扣进项税额和待认证进项税额,怎么用这两个科目?分录怎么做?谢谢
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
老师,待认证和待抵扣的进项税怎么做分录哇
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
老师,那就是进项税额这个科目不需要用了吧? 我认证或者抵扣以后就转到哪个科目呢?
你好,是的。认证了之后结转到进项税额核算就是了
老师,这样好麻烦啊,转来转去的,是不是可以不要这个科目,直接丛进项税额,可以不?
你好,不可以的。 需要根据进项发票是否认证抵扣,来判断具体计入哪个明细科目核算的
可是我看到老师开始发的增值税的分录里面也没有待抵扣,待认证这个科目啊?
你好 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额), 贷:应付账款等科目 (可是我看到老师开始发的增值税的分录里面也没有待抵扣,待认证这个科目啊?,请仔细看图片,谢谢)
老师,抵扣以后是转入哪个科目?
你好,从待认证与待抵扣,结转到进项税额明细核算