1借在建工程23400 应交税费进项税额3400 贷银行存款26800

某企业购入需要安装的机器设备一台,用银行存款支付买价10000元,增值税1300元,运输费200元,运输费增值税18元,合计11518元;机器设备出包安装,用银行存款支付安装费500元,增值税65元。该机器设备安装完工后交付使用。要求:根据以上资料编制外购、出包安装、交付使用业务处理。
某企业购入需要安装的全新机器一台,用银行存款支付买价20 000元,增值税额为3 400元,运杂费1 000元,安装费2 400元。安装过程中,领用生产用材料1 600元,增值税额272元,应付安装人员工资1 000元。该项机器安装完工后作为固定资产交付使用。 【要求】:根据以上资料编制下列经济业务的会计分录:(1)支付买价、运杂费、安装费;(2)领用材料;(3)结算应付工资;(4)安装完工交付使用。
3、固定资产购建业务(20分) (1)购入机器一台买价250 000元,按买价的13%计算增值税,运费4500元,包装费1800元,保险费700元,以上款项开出一张面值289500元的商业承兑汇票,机器运达企业,不需要安装,直接交付车间使用。 (2)购入需安装的机器一台: ①购入机器,买价220 000元,按买价的13%计算增值税,运费及保险费等15 600元,机器运达企业交付车间进行安装;款项尚未支付。 ②安装时领用材料7000元,用银行存款支付安装费用1500元,应付安装工人薪酬3500元。 ③机器安装完毕,交付使用。 要做会计分录
固定资产的核算。【资料】:某企业购入需要安装的全新机器一台,用银行存款支付买价20000元,增值税额为3400元,运杂费1000元,安装费2400元。安装过程中,领用生产用材料1600元,增值税额272元,应付安装人员工资1000元。该项机器安装完工后作为固定资产交付使用。【要求】:根据以上资料编制下列经济业务的会计分录:(1)支付买价、运杂费、安装费;(2)领用材料;(3)结算应付工资;(4)安装完工交付使用。
2010年3月1日,某企业购入需要安装的生产设备一台,取得的增值税专用发票注明价款600000元,增值税税额102000元,运杂费5000元,款项均以银行存款支付。3月5日,该设备交付安装,安装期间领用生产用原材料2000元,应付安装工人工资3000元,以银行存款支付其他安装费用6000元。安装完毕后经验收合格交付使用。要求:编制购入设备、安装期间发生各项费用、完工交付使用的会计分录。
B公司是销售方,A公司是购买方也是厂房出租方,B公司销售给A公司货物已开票10万,但B公司欠A公司房租5万,总房租6万,B公司因为刚成立是以关联公司C公司的名义签订厂房租赁合同,所以B公司就已对公预付转账给A公司一个季度房租1万,A公司开给C公司发票1万,A公司最后抵消完后应付B公司10-5-1=4万,但是未付房租5万A公司还是开给C公司,这个B公司怎么做账呢
怎么会成本是100呢,不应该成本90吗?
企业所得税税率是多少
你好,如果我外经证的合同金额是860000,但最终开票876189,当时860000已经异地预缴了合同860000的税,请问差额16189部分需要去异地补缴税吗
老师知不知道,制造型企业的利润率一般多少
郭老师,有个问题请教一下
老师,咱们企业平时报税时有几张表 需要填写 ?表一主表 表二是销项 表三是进项
老师,我是生产企业,25年7月才开始有出口同内销销售,到今年10月止出口同内销销售收入都是5θ0万,合计1000万销售额,初步提交了首单资料但是未审批,这样我今年要交增值税税负吗?
老师,专项扣除22年计提多了18万,然后23到25年发生时冲减,我是不是把22年的报表调增,23到25年调减
公司个人账户收款转到对公账户时记了实收资本,后来税务局查账补交了所有税款,那这部分实收资本需要调账吗?税务局没有指出这部分钱是收入,不是实收资本,太乱了,搞不清楚
2.借在建工程1600 贷原材料1600
3.借在建工程1000 贷应付职工薪酬1000
4.借固定资产26000 贷在建工程26000
老师,第三和第四呢
全部发给你了,刷新一下