你好,不需要按相应比例缴纳,而是全额缴纳才是的

老师您好,缴纳印花税时每个月按照销售额和进项金额按相应比例缴纳这个合理吗,谢谢
老师您好,印花税缴税依据可以直接按销售额加当前认证的进项额(含税)按比例计提缴纳可以吗吗,平时采购入库没有认证的库存用不用计提印花税?谢谢
老师,印花税的购销合同怎么交印花税?按照购进和销售的合同金额缴纳还是购进按照80%,销售按照20%的比例交税?
老师,本月没有合同,有一个购进,一项销售,我是按这两项的不含税金额缴纳印花税吗?
老师,如果没有销售合同,我缴纳印花税是按照销项和进项的不含税金额报吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
我是说比如本月销售10万,认证进项含税7万,我按照销售万分之三乘以10万,进项其中5万按加工承揽类万分之五,2万按销售万分之三这样缴纳
你好,进项有不同印花税税目的,是需要分别计算的
进项中有一些是没有合同,比如一些办公用品或者快递费这些不需要缴纳印花税吧,
你好,严格来说办公用品是需要按购销合同缴纳印花税的
那我就每期按照销售总额和进项总额都是含税按照相应税率缴纳印花税就可以是吗
你好,购销合同印花税是这样计算