同学你好 可以这个月红冲后重新做账
老师我想问一下,上个月有一个会计分录记错了。我可以这个月红冲后重新做账吗
老师,我再问一下,上个月汽车卖出去的发票开错了,这个月作废,重新补开,是不是把之前的分录做红,再把后两个的分录重新做一下就行了
老师我想问一下,我上个月有一笔分录应付账款记成银行存款了,差银行余额的时候没注意到,可以这个月做红冲更正吗?
老师好,请问一下,我今天开了一张发票备注错了,但是这个月没有开票额度了,要到1号才能冲红重新开了,这样的话,我这个月29号入账了,1号冲红后重开,账上需要冲红重新做收入吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
后面没有单据没关系吗?
没事,这个没说必须有原始凭证
还有我们之前会计计提工资都是在发放那个月计提的。比如说十月份发九月的工资,他会在十月的账上体现计提九月工资和发放九月工资。这样做也是可以的吗?
工资是当月计提次月发放的
那这样做是不可以的吗
也可以,你只要计提并发放了就行