同学你好 你们给被挂靠方提供成本发票吗
被挂靠单位要求挂靠公司给他们私下转款然后他们公户付给供应商..可是挂靠方的钱都在公户上以什么名义取出来给被挂靠公司呢..他们不让从公户转他们公司有什么风险吗对两个公司..如何做..我们是挂靠单位
老师,我们公司是被挂靠企业,收挂靠方的税点和管理费,老板没有让挂靠方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给挂靠方!挂靠方是个人,到底怎么处理?
老师你好,这个分录怎么做,园林建筑施工单位,我们为挂靠方,甲方为客户 1、比如,我们现在有一笔进度款,流程是,被挂靠方开票给甲方,然后甲方付钱给被挂靠方后 2、被挂靠方扣掉税金,挂靠费后剩余有多少钱, 挂靠方在开成本票给被挂靠方拿剩余的钱 3、然后最后是成本票单位收到被挂靠方钱后,退钱给个人后, 4、个人在退回到公司来
老师,咨询个问题,我们挂靠别人的公司做项目,开9个点的票,在项目地预缴了2个点,现在征期,被挂靠的公司要求我们补7个点的税款,而且是私账转给被挂靠公司的法人私账,这样合理吗?我们老板能不能私账把税款转到被挂靠公司公账上去,然后他们挂往来就行了?
你好 我们公司没有资质 然后挂靠了一个有资质的公司做工程 然后打款的话是由甲方打款给被挂靠公司,然后我们公司提供材料票 成本票 再把钱由被挂靠单位打给我们 对于我们的话 应该如何做账呢
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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提供一小部分..大部分是我们要求供应商提供的成本票..他们这样要求太不合理了吧..我们公户的钱怎么转出来..我们好几个工地呢..不止这一个项目啊..麻烦老师一个一个问题回复谢谢
每次都是我们给被挂靠方转钱由被挂靠方代付供应商..你建议我们公户转还是按他们要求私户转他们..钱都在公户以什么理由拿出来以私户再转给他们....
同学你好 你们需要给人家提供成本票,然后人家给你们打款的, 你们收到钱是你们的收入,转出来只能挂往来或者分红,或者按照发票打款的 2.这个最好是公户的哦
1被挂靠方不让我们公户转他们..说对我们双方不好..请问会有哪些不好..2后期让我们私户转他们对我们有什么影响..3我们不用公户付款..公户的钱怎么出来..除了往来还有哪些安全方法..
都有发票了哪里还有什么好不好呢
你还没有明白我说什么意思……我问的是他们让我们以私户转给他们我们怎么反驳他们这样不可以..以什么理由..他们会接受...现在是我们转款给被挂靠方..不是他们打款给我们..麻烦您说一下我给你表述的问题你理解透了吗..你理解的意思是什么?一般挂靠方喝被挂靠方之间转款通过那种方式最合理..麻烦一件一件解决..谢谢
我知道,我明白你的意思,是他们操作不对,你都开发票了,还私户付款那你账上怎么做?一直挂往来吗?这不合适吧?既然开了发票就直接公对公付款就行了
开了发票也是他们付我们合适..?我们公司付供应商材料款由被挂靠公司代付..我们这个款最合理是那种转款私户还是公户还是看对方要求..私户或者公户出对我们有啥影响不
你们给他们开发票,他们按照你们的开票金额给你们公户打款才行,不能私户,私户付款你外账咋做,收不到钱还得挂营业外
我们现在给它们付钱..由他们代付材料款..他们要求私户..我们的钱在公户上可以直接转他们吗?摘要写什么..2如果他们要求私户付..公户的钱以什么名义取出来..
你公户转了他公户给你回款正好,私户打款这个不开票的你们自己协商哦
我也想这样..可是被挂靠公司不愿意从公户让转..规避啥风险..真是的..私下大款也不开票..我们公户转过去就写借款..
那你私户打款的你只能做内账挂往来了
我不想私户转给他..钱都在公户呢..出来咋写备注
备注往来款就行了
跟被挂靠公司的往来款..?公户可以转吧..么啥风险..吧..他们把甲方的款打给我们从款中直接扣往来款不就完了么..
可以,挂往来款就行了