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老师,这道题目算净现值,其中营业期中4000乘以10年年金系数,是不是还要折算到起点,类似递延年金
老师,投资性房地产成本模式转为公允价值模式时,不是要把变更当日账面价值与公允价值的差额计入留存收益吗?这道题为什么还要考虑递延所得税负债呢?跟递延所得税负债有什么关系啊?
这道题是不是违背了递延年金求现值的公式?看不懂为什么要减递延期的现值系数
关于递延年金现值计算的问题。题目见图片。我的问题。我认为递延期是三。第三年年末,应该是不是0-1.2-1.3-2。三个递延期,为什么答案是两个递延期
老师好,这个题里面滴第四问我自己做的少了一个递延,看了答案没想明白。公允价值变动这块正常金融资产公允确认递延负债现在转长投了,转回这块的递延,这样不是一增一减不用管么?是哪里思路出错了
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢