借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师好!请问应交税费哪些二级科目要做月末结转呢?怎么做结转
年末结账,应交税费科目需要做结转吗? 什么情况下要做结转呢?
请问年底应交税费哪些科目需要结转呢?
您好老师,请问月末要做结转分录,请问有哪些是需要结转的。分录怎么做
老师,年末需要把应交税费-二级科目中(进项税额、已交税金、转出未交增值税、减免税款、销项税额、进项税额转出),这些二级科目都有余额,怎么结转!
在发生租赁退回的时候,已经交了的销项税,记入营业外支出可以吗?
老师,您好,开票是一个抬头,发货单上收货的是另外一个抬头,可以吗
小规模纳税人,现在弟弟(名义股东)做0元转让给哥哥(实际股东)。分红那部分需要交个人所得税吗(是转让人还是接受人)?有文件吗?
一般纳税人增值税开票2万一个月,附加税有什么优惠政策,都是按减半缴纳吗?
老师,取得一笔加工费收入,但是签的是一年的合同,请问是一次性申报收入还是分月申报
你好老师过节现金红包及外购商品送客户礼品,这种费用可以税前扣除吗?
老师你好!请问报关单上的商品编码是:8516909000、提单的HS CODE:851690,提单按前6位。请问退税有没有影响?
垃圾清运费用可以代开运输服务发票吗
你好过节客情现金红包和外购礼品赠送客户,这种账务处理怎么做?还有税务上都怎么处理?
老师,我们这个季度没有开票,这两天能一下开30万吗?
如果上月不用交增值税,而且有留底的呢
借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
这个不是结转吗?
如果进项大于销项没问题吧
是的,你进项的借方发生额余额就是你留底税额