您好 借:应收账款 15920 贷:主营业务收入 15920-477.6=15442.4 贷:应交税费-应交增值税 477.6
小规模纳税人,去税局代开了一张增值税专用发票,收入15920,税477.6。客户给我们打款打了15920,税我们承担,请问怎么写会计分录?
有个客户私账汇款转到我们公户了,请问会计分录怎么做?我们有收入了但是这笔收入确不用开票,小规模纳税人。
我们是小规模纳税人,客户要专用发票,是只能去税务局代开。请问,代开的发票,我们怎么做账报税?比如开10万的票,我们要交多少增值税和其他税?怎么做分录报税? 然后收客户多少税点合适?
小规模纳税人,购买信息技术服务,对方给我们开了一张专票,和一张普票但我们这月还没给对方打款,这个用记录到这月里面吗?专票和普票怎么写会计分录
小规模纳税人,购买信息技术服务,对方给我们开了一张专票,和一张普票但我们这月还没给对方打款,这个用记录到这月里面吗?专票和普票怎么写会计分录
老师您好,发票开的是金额15920,税477.6,价税合计16397.6
借:银行存款 15920 借:营业外支出 477.6 贷:主营业务收入 15920 贷:应交税费-应交增值税 477.6