学员您好,想问一下您去年的业务,既然是应收3000的电费,为何做支出呢?是不是去年预付3000的电费?
老师,财务软件上是一个业务财务会计和预算会计在同一张凭证上,这个怎么做呢?之前的都没做,都是付款了之后根据付款单一起做财务会计分录和预算会计分录,所以我也不知道该怎么做,那18年没做的分录现在做财务会计分录的话,时间怎么填?现在19年的我们决算做了,马上就结账了怎么办呢
老师指导一下。现金支工资5000,直接扣社保800,实际支付4200。请问怎么做财务会计的分录和预算会计的分录呢?
老师我想问一下上一年,财务会计应收3000电费,预算会计也做支出了,今年实际电费支出5000,财务会计和预算会计都怎么做分录呢
老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。
老师我想问一下,借款,用零余额支付,财务会计和预算会计都怎么做账
老师利润表中的营业利润利润总额净利润都是自动生成的吗
老师,转股按什么交个税,比如资产负债表未分配利润12万,实收资本100万,转走股东占20%
老师,以个人名义向别的公司代开了服务费发票,大概金额4500元,代开时都缴纳哪些税种?个人所得税缴纳多少钱?
老师,集体经济专项资金要不要结转
建筑行业必须每个项目增值税税负率都要3个点么 有的项目能找来发票不交税可以吗
购买二手设备,一手交钱,一手交货。,但是发票是后面才开,该怎么入账呢
工商年报是不是在6.30号之前完成都没有问题的,不会影响公司的信誉什么的吧
老师,请问一下,我们是开餐厅的,餐厅员工聚餐,这个分录要怎么做啊?谢谢
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
老师,我们一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项票么?
既然是应收的电费,为何不做收入?然后今年又是支出?
去年做贷收入了,财务会计和预算会计都做收入了
财务会计:借应收,贷收入。预算会计:借支出,贷收去,都是财政资金
如果去年您预支电费挂成了应收,当时是不是这样做的分录? 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 借:事业支出 3000 贷:资金结存—货币资金 3000 如果去年您是这样做分录,那今年电费支出5000元时, 借:单位管理费用 5000 贷:其他应收款 3000 银行存款 2000 借:事业支出 2000 贷:资金结存—货币资金 2000
财务会计借:单位管理费用那用写以前年度盈余调整吗?
都财务会计按今年的费用支出就可以是吗老师
我大概明白了,那应该是财政直接支付,您挂了“应收”,如果去年您做的是, 借:应收账款 3000 贷:财政拨款收入 3000 借:事业支出 3000 贷:财政拨款预算收入 3000 那今年就这么做: 借:单位管理费用 5000 贷:应收账款 3000 财政拨款收入 2000 借:事业支出 2000 贷:财政拨款预算收入 2000 不需要用“以前年度盈余调整”科目,因为您是今年才正式确认电费支出是5000,除非您去年已确认电费支出3000,不小心挂成了“应收”,今年更正的话,才使用“以前年度盈余调整”
可事业单位的3000去年的支出了,没事是吧,就是今年和去年不一样
去年我估计您可能是没有电费发票,但又是财政直接支付,所以暂时挂了“应收”,今年有了正式的电费的发票5000,就确认费用即可,因为一旦计入“费用”这个科目,必须是费用“确认”了,才计入“单位管理费用”,别担心
谢谢老师
不客气,祝您生活愉快