学员您好,想问一下您去年的业务,既然是应收3000的电费,为何做支出呢?是不是去年预付3000的电费?
老师,财务软件上是一个业务财务会计和预算会计在同一张凭证上,这个怎么做呢?之前的都没做,都是付款了之后根据付款单一起做财务会计分录和预算会计分录,所以我也不知道该怎么做,那18年没做的分录现在做财务会计分录的话,时间怎么填?现在19年的我们决算做了,马上就结账了怎么办呢
老师指导一下。现金支工资5000,直接扣社保800,实际支付4200。请问怎么做财务会计的分录和预算会计的分录呢?
老师我想问一下上一年,财务会计应收3000电费,预算会计也做支出了,今年实际电费支出5000,财务会计和预算会计都怎么做分录呢
老师今年的财政直接支付款,年末没用完,年末直接收回了,怎么做分录,财务会计和预算会计
老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
既然是应收的电费,为何不做收入?然后今年又是支出?
去年做贷收入了,财务会计和预算会计都做收入了
财务会计:借应收,贷收入。预算会计:借支出,贷收去,都是财政资金
如果去年您预支电费挂成了应收,当时是不是这样做的分录? 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 借:事业支出 3000 贷:资金结存—货币资金 3000 如果去年您是这样做分录,那今年电费支出5000元时, 借:单位管理费用 5000 贷:其他应收款 3000 银行存款 2000 借:事业支出 2000 贷:资金结存—货币资金 2000
财务会计借:单位管理费用那用写以前年度盈余调整吗?
都财务会计按今年的费用支出就可以是吗老师
我大概明白了,那应该是财政直接支付,您挂了“应收”,如果去年您做的是, 借:应收账款 3000 贷:财政拨款收入 3000 借:事业支出 3000 贷:财政拨款预算收入 3000 那今年就这么做: 借:单位管理费用 5000 贷:应收账款 3000 财政拨款收入 2000 借:事业支出 2000 贷:财政拨款预算收入 2000 不需要用“以前年度盈余调整”科目,因为您是今年才正式确认电费支出是5000,除非您去年已确认电费支出3000,不小心挂成了“应收”,今年更正的话,才使用“以前年度盈余调整”
可事业单位的3000去年的支出了,没事是吧,就是今年和去年不一样
去年我估计您可能是没有电费发票,但又是财政直接支付,所以暂时挂了“应收”,今年有了正式的电费的发票5000,就确认费用即可,因为一旦计入“费用”这个科目,必须是费用“确认”了,才计入“单位管理费用”,别担心
谢谢老师
不客气,祝您生活愉快