你好 1:小规模纳税人季度销售额不超过30万,免征增值税。

老师,我们公司本期有个30万的未开票收入,我如果申报30万的未开票收入,就要缴纳增值税,可是如果后期客户开了普票,疫情期间我们生活服务行业,开普票是可以免税的,那这个税,税务局会退给我们吗?
小规模纳税人,免税政策,之前是每月不超过10万,一个季度不超过三十万,可以享受免税,现在小规模生活服务免税政策到年底,那发票的开具还有要求吗?
老师,请问小规模公司现在疫情期间教育服务开的3%的普票还享受免税政策吗?还是享受每个季度不超过30万的政策啊,是不是开了免税的发票,开多少都不用交税啊
我公司为小规模纳税人,对方公司为一般纳税人差额征收。根据今年疫情优惠政策我公司可以就生活服务类的开免税发票。请问我公司开免税发票对对方公司有影响吗?对方公司有权拒收吗
我公司是小规模纳税人,现疫情期间开票生活服务享政策福利免税。假如我公司一季度开50万发票,其中有30万是生活服务免税票,请问我公司还需要缴纳增值税吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
2:但是整个销售额是50万,30万销售额也是要填上的。所以要交税。
老师我的意思是我们享受疫情期间开票生活服务这一项是免税的、免税票,其他票是1%的税率
你好 那也需要缴纳增值税的