你好,如果情况属实的话,做零申报是没有问题的。
老师,公司连续几年亏损,每年都是零申报,会不会有问题啊?会要求注销吗?
请问甲公司和乙公司相互借原料,以前年度都是以货换货,没有开票,今年甲公司会计要求双方一定要开原料销售发票,可能的原因是,甲公司已连续3年亏损,2022年要做盈利,所以要求开原料发票,是这样吗?(2022年乙公司应补甲公司原料差价20万元)
老师您好,请问:现在遇到个问题。。就是按常理填报所得汇算清缴时,会有退税,等于去年这家公司是亏损9w多,但是2季度交过所得税200多,汇算清缴退税?这样税务局会不会不高兴、查账呀?企业已经连续2年亏损了,小规模纳税人。
老师,公司今年是亏损的,但现在资产负债表上面所有者权益上面还有几十万,是以前年度的盈利遗留下来,以前年度也已经交过所得税了的,现在公司要注销了,这上面显示的净资产有几十万要不要紧啊?会不会涉及到要交什么税才能注销啊?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
如果连续三年亏损,是不是会引起税务局的注意?
你好,税务可能会注意到。情况属实,可以和税务说明。