您好同学,如果是付10-12月房租的话,就从10月份开始摊销。

提问#,老师,我们10月份交了员工宿舍的房租,3个月的,我们摊销应该从10月份开始摊销?
老师,我们今年租的员工宿舍,租期从2月15号起,租金是11万元,租一年,领导让房东分11个月开票,第一笔发票是3月分开的,但是我们从2月份开始摊销,这个发票应该从2月份附起,还是从3月份附在摊销表后
老师,因为之前房租提前摊销了到9月份结束了,10月份新签订的合同,是从20号开始,那我10月份摊销是按剩余天数算还是按整月摊销比较合理
房租2023年10月6日开始租的,2024年元月份开张的, 铺租151800元一年按季度支付,到2月份已摊销3个月摊销金额7415.74元 我从3月接手,我怎么去摊销
老师您好,请问我们车辆租赁摊销。应该是3月份开始摊,但是现在从四月份开始摊销影响大吗?
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗
老师,那就是不管什么时候付房租,是看付房租付的是几月份的,就摊销那几个月份的,是吗?
对,付几月份的房租就需要摊销记入到几月份的费用里面。
老师,我们银行账做完了,最后要计提一些凭证,要计提哪些东西呀?
一般需要计提固定资产折旧,无形资产摊销,看看是否需要有摊销的费用。
老师,还有一些税款要计提吗?
如果是一般纳税人的话,需要计提增值税和附加税,如果是小规模纳税人
小规模纳税人的话增值税不用计提,只计提附加税就行