可以 但是你这个设备使用在生产的吗

我们新办企业,之前买的设备都没开发票,什么票据都没有,我现在建账可以期初余额都是0直接做账那吗
老师,之前我们是核定的,现在10月变成查账的,之前核定的就都没有做账,现在要求做账了,之前银行余额我新建账套要把他输入初始化数据吗,还要注意什么呀
之前一直都是外账公司做账,现在拿回来了,我们用的财务软件不一样,怎么办,重新建账吗,如果重新建账是按照外账公司交接的数据算期初余额吗
老师:去年新办的厂,规模很小,是小微企业,在开办期间有90%的设备都是没有发票的,有的只有收据,合同也是有的有,有的没有,那我收据跟合同可以做为依据做在外账吗?不然没设备不正常吧?
你好老师,我刚到一个公司,之前内账没有建,现在今年的想开始规范,期初余额怎么弄,都是0可以吗
老师好,现在季度申报企业所得税,都是按季度预缴申报对吧,实际上是汇算清缴是多退少补是不是?
老师,个体户,申报经营所得预缴时,成本费用栏填写内容包括业主自己的工资吗?
老师好,请问之前企业一直都是定期定额户,现在打开电子税务局看,显示是查账征收,然后电话问了12306,说每年一核,只是现在还没有核定好,所以会显示查账。之前每月开票也不多,没有超额,请问现在我是自己主动申请核定?还是再等等税务局20号之后结果?核定还能申请下来吗?
民间非营利组织(房地产业协会)收到财政专项活动拔款收支会计分录
按本年净利润10%计提法定盈余公积,加上以前年度计提的盈余公积,超过实收资本的50%,本年是否可以不按10%计提,按实收资本50%的缺口计提?
老师,我们2024年物业费没有挂帐,也没有开票,然后想在2025年挂帐,也没开发票,我这个分录怎么做,另外申报怎么申报,用以前年度损益吗
老师我们是小微企业,今年开1480万,加上汇算清缴我算了下企业所得税才1.6万,我们成本没有那么精确,有的可能是上年度的发票开到今年,这个交的是不是有点少了
如果员工领失业金了,还能从个税上申报,还能对公发工资
老师,请问一下我们销售摩托车的,收到其他单位邀请我们参加活动,取得奖励1万云营业外收入还是什么啊?
一个凭证里面可以这样写吗 借 管理费 贷 应付职工薪酬_社保 借 应付职工薪酬_职工工资 贷 其他应付_员工社保
我们是酒店行业,之前买的布草什么的都没有票
那你得做 没有发票做账 汇算清缴调增
不做进去不行吗
那你每个月洗涤费咋做账的
现在他们有发票了,然后进行做账直接做进去了
之前我们是筹建期间,所有的费用我都做在内账的管理费用里了,外账没有反应出来
因为没有发票,也不知道如何做,后期有发票的就做进去了
以后那些没有发票的呢 不就没法做了
这个是个人垫付买的么 不需要你们还钱吗
是老板垫付的
没有发票的做不进去啊,我现在筹建期都没有发票
老板垫付的,然后当时开发票的交税点,就没要发票
那你就可以不做 但是以后那种没发票 你老板需要你们还钱你们怎么做
内账做进去,外账就有发票的做这样可以吗
以后内账还钱的话可以
嗯,我就是现在外账搞不明白,就是我们公户借老板的一笔钱发的工资,然后我们老板又让我们转款给了别人没有发票,这个账我怎么做,我可以把老板借给我们的挂往来,然后转给别人的时候冲掉老板挂的这个往来可以吗
当时是发工资的,给我们打进来75000,然后后来又让我们无缘无故转款给两个人一人两万,也没有发票走的公户,我想这个账可不可以冲一起,就他进来的款和他让我们出去的款冲掉
内账可以 外账不可以,得有委托书
那这笔款怎么办
我们借款借了7万,这又转出去5万给两个人怎么做账
借银行存款贷其他应付款你老板 借其他应收款 贷银行存款 需要知道这个钱是啥
不知道,关键是不知道什么款,然后就转出去了
先挂着其他应收款的
而且摘要怎么写
你好 转给xx个人往来款