同学你好,现在可以把公户里支付的定服装的款做进去,退款再冲这笔支付的款就行了,之前借款没有走对公账户的,老板还款了,可以记入其他应付款,或者直接记入利润分配-未分配利润。
我们公户进来一笔款是退款,当时定服装的退款,当时公户没做进去,现在怎么做账,这笔款算什么 还有之前借款都没有走对公账户,现在老板还款了,都让对公账户给还的怎么做账
老师,还有个问他,前期老板私户收到工程款后转入公司对公户了,当时做的分录是:借银行存款 贷应收账款 后面这笔款又从老板的私户退还给对方老板了的,我现在这笔款项要怎样做才能避税,没得问题情况下消账呢?
老师我们老板去年个人卡上借进来一笔钱,去年没做账。今年我们用对公户银行还款到对方个人银行卡上,这笔付出的款是对公户的一笔贷的款和账户剩余的收款。应该怎么做账?
公账没有钱,有笔货款要付,老板个人账户就汇了一笔钱进来当是付货款的,要怎么做账,这笔钱还要再还回给老板的个人账户去吗?
老师好,之前的账务没有登记到做账软件,现在有一笔之前采购的退款到公户了,但是之前采购的时候没有登账,也补登记不了,现在这笔退款怎么做账
税务局查账发现企业有2023年有发出货物,但企业不开具发票,也不确认收入,企业会面临怎么的处罚及如何处理
累计折旧和固定资产不能同时存在吧
行政单位职工去异地参加全市行业协会商会党组织书记和党务工作者培训班的往返交通费和市内交通费能在两新党建组织工作经费中列支吗?
老师你好!公司劳务公司没有资质接了个劳务项目,现在税务在问公司资质这个问题,而且系统预警就是只对一个公司开票,目前也只有一个劳务的业务,怎样向他们解释这个问题
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
资产可收回金额为什么与资产预计未来现金流量的现值有关?公允价值减去处置费用的净资产收回,那么未来现金流量为什么不减去现金流出?这样分别包含未消耗和消耗利益、计量不同的两个主体来做判断是否公允?
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
服装的,也没有发票,买的时候也没有发票,可以做账那,还有老板的借款也没有收据
而且当时购买的时候不是走的公户,用现金
同学你好,可以做账的,会计做账的底线是,对公账户的所有收支,都要记入账内的。老板的借款没有收据,但是还回到对公户了,那就要做账处理,或者挂其他应付款,或者记入利润分配。
还有我11月份要报10月份的个税,可是我10月工资11.30才发,刚发了9月份的,我现在申报几月份的
同学你好,当时购买没有走公户的话,现在退回来了,可以记入其他应付款-老板姓名。现在申报10月份的就行了,可以先按10月工资表进行申报。
那我9月份的咋弄
我们10.9号办理的税务登记,然后上个月发的九月份下半个月的,那时候还属于筹建期,没有规范,然后我10月份没有申报
那这笔钱就一直挂着吗
同学你好,如果这样的话,建议11月份就申报已经发放的9月份的工资。
10月份的12月再申报是吗
同学你好,是的,10月份的12月再申报就行了。
那我两个月一起申报可不可以,但是这样就超5000了
同学你好,也可以的,把员工的入职日期填写正确(9月1日入职),就行了。
好滴,我日期都是随便填的,都是填的6月份,这还的改吗
同学你好,最好不要随便填写,最好按实际入职日期填写,最好改一下。
都改成9.1号了
那我根据对公账户上发的工资进行申报吗,光申报9月份,还是两个月一起
同学你好,这样是最好的。
但是我10月份才办理的税务登记九月份的工资还要申报吗
同学你好,这种情况下,建议现在申报9月份的工资,根据对公账户上发的工资进行申报,10月份才办理的税务登记,9月份的工资还要申报的。
如果本期的收入不是满勤本来应该3000,实际发了2000,这个怎么填写,是填写应发工资还是实发,本期收入哪里,没有专项扣除
同学你好,按2000填写,本期收入就填写2000元。