您好 实际工作中我这边是根据收入按照70%计算缴纳印花税 购进没有缴纳
老师您好,采购合同定的是968万,但实际交货只有63万,那我再申报印花税的时候,是按照合同金额还是,按照实际发生业务的金额来申报?
您好老师,关于印花税购销合同,我知道我们省采购合同按金额的40%计税,销售合同按70%计税,税率万分之三,但是我不知道实务中采购金额和销售金额是如何敲定的(实际上并没有合同,但是又不能不交税)
老师好,有签定销售合同,金额比较大。但是我们的印花税是按实际发生的收入申报交纳的,这样可以不?
请问下老师,虽然说印花税是按合同总额来交税的,但是实际工作当中,合同管理并没有那么规范,而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理,然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢?
您好!老师,建安行业,印花税如果没签合同,但有收入的话,我是不是可以直接按不含税收入的万分之三交印花税呢?有时候有些有合同,有些没合同,我是不是也可以直接按已开销项票不含税收入金额的万分之三交印花税呢?因为太难清理有合同和没合同的了,我们公司除了要交和客户签合同的印花税外,是不是还要加上采购合同金额的万分之三也要交印花税呢?
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那么老师,收入就按照会计上确认为主营业务收入的数据计税就可以吗?
因为我们没有销售合同
收入就按照会计上确认为主营业务收入的数据计税就可以 是的
嗯嗯,好滴老师
嗯呢 欢迎有疑问继续提问