股东分红的基数是以未分配利润的金额为基数分配

老师您好,向您请教一下:股东分红是用汇算清缴前的未分配利润的金额为基数?还是纳税调以后的利润为基数?
老师好,请问公司注销,未分配利润为负数,不用缴纳个人所得税。但是以前存在一些无票费用,汇算清缴时已经调增,账面未调整。这部分无票费用会影响注销时的未分配利润吗,未分配利润会不会因此而增加?
你好老师,请教一下,今年汇算清缴以后所得税调增了,我做了一笔分录,借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交所得税,然后发现当月财务报表勾稽关系不平了 利润表的净利润+未分配利润期初数>未分配利润期末数,这种的要怎么调呢
您好老师,我们公司要做股权转让,股东分红的时候是按照账面未分配利润分配还是根据汇算清缴调整后的金额分配?
老师,公司以后向股东分配利润的话是不是以利润表的未分配利润金额分配还是以汇算清缴的这个弥补亏损金额缴纳?应该是以利润表的未分配利润金额分配吧
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那就是与汇算清缴没关联吧?我们年终汇算清缴 有研发费加计扣除,利润调减了,退回多缴的所得税,听身边的人说要按调减后的利润分配红利,所以向专家老师请教确认的[害羞]
和汇算清缴没有关系的。