你好 需要的。 既然是退货 就需要购买方开红字信息表 到时做转出处理。 销售方根据红字信息表来开红字发票红冲处理

老师,请问去年我公司购买的货物,现在要退回一部分,进项税额已经抵扣,请问是不是要开红字发票
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
你好,我司是购货方,现在有张19年的发票,我司当时已抵扣,现在需要退回一部分金额,是我司开哪部分退的金额红字吗?
请问老师,假如我方是购买方,我方购进一批货物,其进项税是10万,这10万的进项税已经抵扣,现要退2万的货,我方可不可以开红字信息表,金额只开2万的?
请问老师,有个问题想咨询一下,我们有个2月的便利店进货,已经抵扣了进项税,现在需要部分退货,我们是需要填开购买方申请的红字信息表,然后需要把发票联合抵扣联都退回给销售方吗?还是我们只用退回抵扣联,等收到销售方开具的红字发票后我们跟红字信息表一起做进项转出呀
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
请问老师购买方开红字发票信息表步骤呢?
你好 你购买方开开票系统 选择购买方 选择已抵扣来选择 开 按提示去开 。 如果不会。 选择有开票的流程 专门有视频讲解的。 你有时间可以去看看
开了以后,账务分录怎么做?
你好 开了之后 你开了红字信息表你做 借库存商品贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 。 你收到销售方红字发票后你做 借库存商品红字 贷应付账款 或者银行存款红字
库存商品那一正一负,没变吗?应该库存商品要减少吧
你好 开了红字信息表 是转出的进项税的金额 。 后面收到红字发票 是不含税库存商品%2B进项税的金额合计来红冲做负数。
只跟增值税有关是不?
你好 你本来也是转进项税出来。 因为你们是 退货了 退货部分的进项税 你要转出来 添加在库存商品去 。到时在一起红冲你退货部分的库存商品合计
进项税额是要转出,就是上面的库存商品一正一负就觉得库存商品没减少
你好 你红冲不是就是冲的你退货的部分的 。怎么会没有减少
开了红字信息表你做 借库存商品贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 。 收到销售方红字发票后做 借库存商品红字 贷应付账款 或者银行存款红字
就是这句,一正一负的库存商品没变化
你好 怎么会没有变化 。1 假如原来库存商品是10个 每个不含税8元 进项税是3元 合计是 83元购进金额 。 2.你现在退货 2个 那么 你进项税 退的就是 6 你做 借 库存商品 6贷进项税转出6 在收到红字发票 :借 库存商品-22 贷应付账款 -22 你实际付款的是 83-22=61元
好的,这次看明白了,谢谢老师耐心的讲解,就这笔业务还涉及其他需要处理的不?
没事的 你们转出后会多缴纳增值税。附加税 的 。
好的,感谢老师
没事的 希望能帮到你