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老师,请问去年我公司购买的货物,现在要退回一部分,进项税额已经抵扣,请问是不是要开红字发票

2020-11-09 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 09:11

你好 需要的。 既然是退货 就需要购买方开红字信息表 到时做转出处理。 销售方根据红字信息表来开红字发票红冲处理

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:25

请问老师购买方开红字发票信息表步骤呢?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:25

你好    你购买方开开票系统  选择购买方 选择已抵扣来选择   开  按提示去开 。 如果不会。 选择有开票的流程  专门有视频讲解的。 你有时间可以去看看   

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:28

开了以后,账务分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:29

你好  开了之后  你开了红字信息表你做 借库存商品贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 。  你收到销售方红字发票后你做 借库存商品红字 贷应付账款 或者银行存款红字     

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:32

库存商品那一正一负,没变吗?应该库存商品要减少吧

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:32

你好    开了红字信息表 是转出的进项税的金额 。  后面收到红字发票 是不含税库存商品%2B进项税的金额合计来红冲做负数。    

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:34

只跟增值税有关是不?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:35

你好  你本来也是转进项税出来。  因为你们是 退货了   退货部分的进项税 你要转出来    添加在库存商品去  。到时在一起红冲你退货部分的库存商品合计    

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:37

进项税额是要转出,就是上面的库存商品一正一负就觉得库存商品没减少

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:39

你好      你红冲不是就是冲的你退货的部分的 。怎么会没有减少     

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:43

开了红字信息表你做 借库存商品贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 。 收到销售方红字发票后做 借库存商品红字 贷应付账款 或者银行存款红字

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:44

就是这句,一正一负的库存商品没变化

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:47

你好  怎么会没有变化 。1 假如原来库存商品是10个 每个不含税8元    进项税是3元  合计是 83元购进金额 。  2.你现在退货   2个    那么  你进项税 退的就是 6     你做 借 库存商品  6贷进项税转出6        在收到红字发票  :借  库存商品-22 贷应付账款 -22   你实际付款的是  83-22=61元  

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:55

好的,这次看明白了,谢谢老师耐心的讲解,就这笔业务还涉及其他需要处理的不?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:57

没事的    你们转出后会多缴纳增值税。附加税 的  。     

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快账用户7452 追问 2020-11-09 09:59

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:59

没事的 希望能帮到你   

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你好 需要的。 既然是退货 就需要购买方开红字信息表 到时做转出处理。 销售方根据红字信息表来开红字发票红冲处理
2020-11-09
你对的 需要进项转出
2021-06-28
可以的,可以这么做。
2022-03-24
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-10-17
您好,贵公司需要开红字信息表,销售方开红字发票
2021-07-29
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