你好 需要的。 既然是退货 就需要购买方开红字信息表 到时做转出处理。 销售方根据红字信息表来开红字发票红冲处理
老师,请问去年我公司购买的货物,现在要退回一部分,进项税额已经抵扣,请问是不是要开红字发票
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
你好,我司是购货方,现在有张19年的发票,我司当时已抵扣,现在需要退回一部分金额,是我司开哪部分退的金额红字吗?
请问老师,假如我方是购买方,我方购进一批货物,其进项税是10万,这10万的进项税已经抵扣,现要退2万的货,我方可不可以开红字信息表,金额只开2万的?
老师 请问一下 部分销货退回 要红冲之前开的发票 这个红字信息表是销售方开具还是购买方开具啊 发票已经被购买方认证抵扣了
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
应收利息和交易性金融资产——应计利息在什么时候该用哪个
老师,你好,公司用员工的银行卡作为公司卡使用,员工有什么风险,从员工的卡直接转账到基本户有什么风险?从员工的卡转到股东卡上,再由股东转账到基本户会不会安全一点?
你好,老师,我公司老板名下有一辆车,想卖到公司了,需要缴纳哪些税?
老师,企业收到一张承兑,找私人贴的承兑,对方收的手续费,不给开发票,那我需要调增这个贴现手续费么
小微企业资产,人数那个政策是什么,那三个公式是什么
您好!请问那事业单位资金往来结算票据的票据代码,哪年开具的就填对应哪年的代码,还是填对应领购的时间
分不清楚科目,怎么补救
汇算清缴问题,第一次申请时没有调整利润,然后作废了申报,现在第二次申请调整了利润忘了在工资薪酬那里把社保费填写,不更正申报可以吗?
老师好。我是门窗厂,我算成本的时候,料,人工算上了,其余的没算(房租水电,费用),我要是单独看一个系列的成本,比如就是每个月的83窗纱一体系列的,永料多少,比如13平方,收款3000,成本(含人工)2000,那这个一平方利润应该怎么算,1000/13=76.92307692,这个一平方利润是76.9这个利润还要减人工费不
请问老师购买方开红字发票信息表步骤呢?
你好 你购买方开开票系统 选择购买方 选择已抵扣来选择 开 按提示去开 。 如果不会。 选择有开票的流程 专门有视频讲解的。 你有时间可以去看看
开了以后,账务分录怎么做?
你好 开了之后 你开了红字信息表你做 借库存商品贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 。 你收到销售方红字发票后你做 借库存商品红字 贷应付账款 或者银行存款红字
库存商品那一正一负,没变吗?应该库存商品要减少吧
你好 开了红字信息表 是转出的进项税的金额 。 后面收到红字发票 是不含税库存商品%2B进项税的金额合计来红冲做负数。
只跟增值税有关是不?
你好 你本来也是转进项税出来。 因为你们是 退货了 退货部分的进项税 你要转出来 添加在库存商品去 。到时在一起红冲你退货部分的库存商品合计
进项税额是要转出,就是上面的库存商品一正一负就觉得库存商品没减少
你好 你红冲不是就是冲的你退货的部分的 。怎么会没有减少
开了红字信息表你做 借库存商品贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 。 收到销售方红字发票后做 借库存商品红字 贷应付账款 或者银行存款红字
就是这句,一正一负的库存商品没变化
你好 怎么会没有变化 。1 假如原来库存商品是10个 每个不含税8元 进项税是3元 合计是 83元购进金额 。 2.你现在退货 2个 那么 你进项税 退的就是 6 你做 借 库存商品 6贷进项税转出6 在收到红字发票 :借 库存商品-22 贷应付账款 -22 你实际付款的是 83-22=61元
好的,这次看明白了,谢谢老师耐心的讲解,就这笔业务还涉及其他需要处理的不?
没事的 你们转出后会多缴纳增值税。附加税 的 。
好的,感谢老师
没事的 希望能帮到你