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老师,财政拨入专项培训费,培训材料是我公司自己的,那这个账务该怎么处理,支出培训材料费该怎么操作?

2020-11-09 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 09:23

您好,您公司是组织此次培训的嘛?还是?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:24

您公司需要给财政开具发票吗?具体的业务背景是什么呢?请介绍一下

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:24

就是,培训绣娘刺绣,刺绣用的材料是我们公司的

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:25

这个培训费就是财政支付给您公司了,是吗? 需要您公司给财政开具发票吗?

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:25

因为是专项,只给上级部门开了收据,

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:26

根据您的描述,您公司是要确认收入的。 借:银行存款        贷:其他业务收入              应交税费--应交增值税--销项税额

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:28

培训我公司实施,如果材料外购的话我直接用外购发票做账了,可是材料用了我公司的,我不知道怎么做账,要不要到税务代开材料费

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:29

这个材料是您公司自己生产的嘛?

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:32

我公司就加工服装和工艺品,材料外购的,培训材料从库存领的

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:34

这样的话,就是上面的分录,然后结转使用的材料成本就是了。 借:其他业务成本       贷:原材料

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:36

那老师,我要用材料费冲收到的培训费分录怎么做,

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:38

没有这样的处理方式,您就按下面的分录就可以了。 借:银行存款        贷:其他业务收入              应交税费--应交增值税--销项税额 借:其他业务成本       贷:原材料

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:40

那给学员支掉的一天50元的补助费,怎么做?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:43

您要先说一下这个50元的补助费具体是怎么规定的?这个钱是您公司担负的,还是财政支付的款项里面包含的?

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:44

就包括在财政支付的款项里面

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:46

这样的话,这个50元的补助费的会计处理已经包含在上面的分录里面了。

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:53

财政拨付专项资金账务处理如下: 收到财政拨付专款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将专项或特定用途的拨款用于指定项目时 借:管理费用等相关科目 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:资本公积_拨款转入财政拨付专项资金账务处理如下: 收到财政拨付专款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将专项或特定用途的拨款用于指定项目时 借:管理费用等相关科目 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:资本公积_拨款转入

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:54

这样对吗?

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:55

您公司具体什么性质的企业?怎么还用到专项应付款科目呢?

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快账用户3997 追问 2020-11-09 09:55

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:56

如果是企业的话,只是取得培训的专项资金的话,是不使用这个科目的。分录就是上面的分录了,您公司是要申报增值税的。

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您好,您公司是组织此次培训的嘛?还是?
2020-11-09
你好!收到钱时可以确认营业外收入,这样发生的费用可以计入相关成本费用
2020-12-04
您好,您这应该是属于您的收入,只是您的客户是政府而已,先收款后培训,就是先做预收账款,然后再确认收入,先做培训再收款,那就是先做收入,再收款。 筹划的话,就是看是否能符合小微企业的优惠政策
2020-08-08
你好可以参考这个的
2024-09-03
借:银行存款50 贷:营业外收入-政府补助 借:固定资产20       原材料20      管理费用10 贷:50
2022-05-14
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