您好,您公司是组织此次培训的嘛?还是?

您好老师,我们公司给政府培训专业电商人才,收到政府给的款项,该怎么做会计处理呢?先收款后培训,和先做培训后拨款,财务处理上有什么区别吗?还有企业所得税这怎么做税收筹划呢,我们是小规模纳税人公司,谢谢!
老师,财政拨入专项培训费,培训材料是我公司自己的,那这个账务该怎么处理,支出培训材料费该怎么操作?
老师,我公司收到财政补助资金50万,用20万买了机器设备,10万用于培训支出,20万购买了原材料,这笔资金收到和支出账务该怎么做?
老师,我们是民非团体组织,我们的收入有培训费,但是有的培训学员不需要开发票,那我这边的账务处理是:借:应收账款、贷:主营业务收入,这样账务处理是否可以?那增值税还需要交吗?如果不是这样账务处理,那应该怎么记账?谢谢!
老师,下午好,我这边是一个民办非企业单位 职业技能培训中心,就是有叉车培训,压容器培训这些的,3月份有2张发票都是购买的饮料,一张发票5000多,但是支付是7月份才银行支付的,那现在我做账是怎么做账?做什么费用好?公司说是给学员的。
按次申报的印花税申报明细表怎么填所属期?
请问老师,单位监控的维修是否需要申报印花税,
老师,请问补缴1-9月社保会计分录怎么写
怎么判断题目问的是税前亏损还是税后呢?还有怎么么判断是税前补亏还是税后呢
企业不按增值税税负率和所得税税负率交税会不会容易被查?
老师,公司准备注销了,之前留抵的进项税额,可以直接转入营业外支出吗?
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
您公司需要给财政开具发票吗?具体的业务背景是什么呢?请介绍一下
就是,培训绣娘刺绣,刺绣用的材料是我们公司的
这个培训费就是财政支付给您公司了,是吗? 需要您公司给财政开具发票吗?
因为是专项,只给上级部门开了收据,
根据您的描述,您公司是要确认收入的。 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税--销项税额
培训我公司实施,如果材料外购的话我直接用外购发票做账了,可是材料用了我公司的,我不知道怎么做账,要不要到税务代开材料费
这个材料是您公司自己生产的嘛?
我公司就加工服装和工艺品,材料外购的,培训材料从库存领的
这样的话,就是上面的分录,然后结转使用的材料成本就是了。 借:其他业务成本 贷:原材料
那老师,我要用材料费冲收到的培训费分录怎么做,
没有这样的处理方式,您就按下面的分录就可以了。 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税--销项税额 借:其他业务成本 贷:原材料
那给学员支掉的一天50元的补助费,怎么做?
您要先说一下这个50元的补助费具体是怎么规定的?这个钱是您公司担负的,还是财政支付的款项里面包含的?
就包括在财政支付的款项里面
这样的话,这个50元的补助费的会计处理已经包含在上面的分录里面了。
财政拨付专项资金账务处理如下: 收到财政拨付专款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将专项或特定用途的拨款用于指定项目时 借:管理费用等相关科目 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:资本公积_拨款转入财政拨付专项资金账务处理如下: 收到财政拨付专款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将专项或特定用途的拨款用于指定项目时 借:管理费用等相关科目 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:资本公积_拨款转入
这样对吗?
您公司具体什么性质的企业?怎么还用到专项应付款科目呢?
小规模纳税人
如果是企业的话,只是取得培训的专项资金的话,是不使用这个科目的。分录就是上面的分录了,您公司是要申报增值税的。