你好 填写在应收账款里

报表里其他应付款,还有负债负的,正常吗
请问报表应付账款为负值正常吗
应付账款在借方是负数正常吗,是代表预收吗?要把应付转换为预收吗?
老师 我的负债表的应收账款和应付账款的期末数都为负数 这样的数正常吗
老师好,资产负债表应收账款和应付账款为负数,是正常的吗?
出口报关单审批不通过转内销的话要调整哪些数据?
我们一张进项发票对应多张报关单,首次申报是不是需要所有报关单款收到才可以申请退货
私户打货款到对公户合理吗?开票是开给对方公司
劳务报酬所得怎么报,员工管理已添加好了信息,点劳务报酬申报一直提示要新增
老师你好,公司需要注销,利润表为0,资产负债表其他应付法人60万,未分配利润-60万,其余都是0。 请问按照这个报表提交注销,是不是需要交税60万*0.25=15万呢?
老师,请问,个体工商在开了普票,在进行申报营业收时,是按发票上的不含税金额确认吧,比如,开票430,不含税是425.74,税额是4.26,那么,营业收就是425.74,4.26是应交税费吧,如果未超季度30万,4.26作业是营业外收入,对吗?
飞机票,一个机票和付款凭证可以报销吗?
公司开招商会,一张会议门票是99元,公司规定,哪个业务员收上来这个99的门票,这个99元就归谁。账上我是不是先放在预收,再当做奖金并入员工工资发放?还是做成代收代付呢?
单位不给上社保,月薪6000,该发2月工资了。现在填写专项附加扣除还来得及吗?
老师,就是我们以前成立公司前期用其他公司资质做项目,项目合同也是也是用其他公司签,项目成果甲方一直未确认,等他们确认后,挂靠公司不存在了,化债协议就签我们自己公司,最终确定金额8万,精恒星开票结账。这个咋个整,相当于接项目做项目都是我们自己公司,只是前期签合同是其他公司。现在结清证明怎么写,甲方要喊写某某公司承接项目,现由我们公司开票收款,款项已结清。我咋个感觉奇奇怪怪的
意思把应付账款调到应收账款吗
你好 报表填写时重分类 账上不用动
哦哦哦,明白
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价
那像给供应商付的款后期供应商发票没开全,但是这个已经好几年了。导致应付账款一直未负,应该怎么处理合适呢
你好 要是收不到发票了就正常入账 把往来冲平
怎么冲平
您好 借成本费用类科目 贷预付账款
借方成本费用类科目指的是什么
你好 因为不清楚你们具体的业务 写不出来具体的科目 比如库存商品 管理 费用
那什么情况下用库存商品冲什么情况用管理费用冲
你好 这要看你们前面记的什么就冲什么
那票没开全,但是货都到齐了,用库存商品冲,最后还得再调整库存商品余额是吧(做盘亏处理)?
你好 实际收到货了为啥还盘亏呢 只是没有发票 年末纳税调整就可以了
那做到营业外收入可以吗
用这个冲
您好 ,您就正常做库存商品入库,不需要做营业外收入