你好!可以的 装配劳务,可以抵扣进项税额的
老师上午好!请问13%的进项发票可以抵扣%3的劳务销项发票吗
你好,老师,请问这样的劳务发票,属于不可抵扣应税劳务的进项发票吗?
老师好,清包工,适用简易计税,没有进项材料票抵扣,但可以劳务分包,取得劳务分包普通发票的进项税额可以扣除,是这样吗?
老师好,请问单位外请的这些劳务派遣费开的专用发票,进项税额可以抵扣吗
老师好,请问一般纳税家装工程企业,当月即开了材料票,又开了劳务票,关于进项只可抵扣材料票,劳务不能抵扣,是这样处理吧?
你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?
速达软件采购或销售小规模企业,涉及不到成本,那就不用领料进仓是吧,
老师,运输业购进柴油预测收入占实际收入比重低于80%,自查原因是什么
老师,有没有三个亿的财务报表
投标费应计入当期损益什么科目
你好,申请退所得税怎么写理由,我们当时异地预交的所得税,后来整个项目亏损所以涉及到退税
4000的材料当时谈的是含税价,现在对方不要发票说要减8个点税点,那不含税价是4000*0.92吗,是这样算的吗
应发工资207000,扣除12*5000,保险扣除合计45972.72。=101027.28,扣除率10%对吗,缴税是7582.73
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
老师,出口业务报关方式是EXW,方式报关,报关单上杂发有100元。收入确认的时用不用减去这个杂费呢。
好的,谢谢老师。老师,还请问,咱们学堂讲的这个应税劳务不得抵扣的是指什么哪个应税劳务
是指免税的劳务,不可以抵扣进项的
老师,还有个问题,公司给客户买的婴儿用的东西,发票已经抵扣了,像这样抵扣了的发票应该怎么做账
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
老师。这个发票是婴儿用的拉拉裤,不是我们公司的主营也许范围,我们是机电设备公司,这是给客户买的。请问这样的发票能抵扣吗。麻烦您看一下图片发票内容,谢谢
你好! 为什么送给客户呢?
因为客户家有孩子,
老师,我是想问您收到这样的发票怎么处理,具体为什么送客我也不清楚
建议:记入销售费用…业务招待费(含税金额)
那已经抵扣的进项税,还在要做转出处理吗?这个发票可以正常抵扣吗
按规定,需要做进项税额转出的
是好几个月以前的发票了,不转出的话影响大不大?
要是转出的话,是类似发票统一在年末转出吗?老师
可以年末汇总一起转出进项的
老师,汇总后一起转出的进项,他们账务处理是不是每一笔分录都的跟着改
是的,需要对应好的 这笔分录的调整分录是 借销售费用…业务招待费 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
老师。以前已经入帐的分录是不是还保留着,就是的多了一个进项税转出的分录,把这笔转出的税额加到费用里
是的,你的理解很对
非常感谢您,老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢