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老师专款专用财务账怎么做呢。后期要来验收。收到财政补足资金12万。具体分录是什么呢

2020-11-09 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 12:21

你好,企业收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 —— 项目

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快账用户2244 追问 2020-11-09 12:35

老师那我要比到这12万来专项付款哦

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快账用户2244 追问 2020-11-09 12:36

付款时就冲专项应付款吗

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快账用户2244 追问 2020-11-09 12:37

我之前是计到营业外收入的,那我现在改怎么改过来

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齐红老师 解答 2020-11-09 12:42

您好,借:营业外收入 贷:专项应付款 —— 项目

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快账用户2244 追问 2020-11-09 12:59

那我后期用了那个钱就来这个专项应付款吗

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快账用户2244 追问 2020-11-09 13:00

那这样我还不的教企业所得税税哦

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齐红老师 解答 2020-11-09 13:01

您好,不需要缴纳所得税,后期用了那个钱就来冲这个专项应付款

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快账用户2244 追问 2020-11-09 13:02

老师那要比到这个12万金额付款吗

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齐红老师 解答 2020-11-09 13:04

您好,看企业的实际情况。

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快账用户2244 追问 2020-11-09 13:09

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-09 13:10

不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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你好,企业收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 —— 项目
2020-11-09
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款
2021-07-26
您好,那样的话,你们就只能做往来的
2023-10-19
借专项应付款-实验 贷银行存款
2021-11-26
你好,不能 这个就是借银行存款贷营业外收入。
2024-02-20
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