你好,企业收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 —— 项目
老师专款专用财务账怎么做呢。后期要来验收。收到财政补足资金12万。具体分录是什么呢
老师好,公司收到财政专项资金,借:银行存款贷:专项应付款,公司把收到的专项款全部转到法人帐户里,支出的时候全部做成借:在建工程贷:其他应收款,现在要怎么下专项应付款的账呢?财政现在要来验收工作,要看这个钱具体花在哪里了,现在该怎么做账比较合理呢?
2021年12月,审计部门对某事业单位进行财务审计,在审计过程中发现下列情况:1.收到专属科研经费100万元,资金到账后调剂20万元用于弥补单位基本支出不足。2.私自将已完工的项目结余资金3万元转入非财政拨款结余,资金来源于财政拨款。请分析单位以上业务的做法是否符合事业单位财务规定?如不符合应该如何处理?财政拨款结转资金可以有几种去向?
你好!老师,在村集体经济中前期收到财政的拨款用于后期的某个项目,收到钱是怎么做账务处理?后期这个钱预付工人工资又怎么做账务处理呢?谢谢
老师,我们收到财政补贴1000万,打到基本户上了,要求专款专用,单独核算,但是我们基本户有自己的资金200万?怎么做到专款专用,单独核算呢?
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
郭老师,客户还有20万货款收不回来,我要怎么做比较能减少损失
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
老师那我要比到这12万来专项付款哦
付款时就冲专项应付款吗
我之前是计到营业外收入的,那我现在改怎么改过来
您好,借:营业外收入 贷:专项应付款 —— 项目
那我后期用了那个钱就来这个专项应付款吗
那这样我还不的教企业所得税税哦
您好,不需要缴纳所得税,后期用了那个钱就来冲这个专项应付款
老师那要比到这个12万金额付款吗
您好,看企业的实际情况。
好的谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。