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上门维修收到100元,这个钱应该怎么做分录啊?那结转成本怎么结转?师傅是按月拿工资的

2020-11-09 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 13:43

做收入,借银行 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本根据人员工资做成本,你们之前计提做借劳务成本 贷应付职工薪酬,这个结转成本做借主营业务成本,贷劳务成本

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快账用户9788 追问 2020-11-09 13:50

收到的100元我直接借银行存款,贷主营业务收到,结转成本的时候我结转0,然后师傅的工资我就按正常的应付职工薪酬可以吗?

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齐红老师 解答 2020-11-09 13:59

需要贷税额才可以,这个,你之前做费用,结转成本是可以不用结转这个

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做收入,借银行 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本根据人员工资做成本,你们之前计提做借劳务成本 贷应付职工薪酬,这个结转成本做借主营业务成本,贷劳务成本
2020-11-09
同学你好,工时也计入主营业务成本 -人工成本
2023-01-10
暂估的材料费用,你上个月是怎么账务处理的
2022-01-12
一、成本是100元/瓶,为什么低价卖给员工50元/瓶,显然至少有50元/瓶作为了员工福利了。也就是说这个是视同销售行为,需要计算缴纳增值税的,或者是说税务是可以核定收入补交增值税的行为。 鉴于上述的行为,必须做收入大于等于100元的分录。
2020-12-30
同学您好,这个月将108000做红字就可以了,105000正常购入,成本按照105000结转
2021-05-26
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