你好; 你之前做委托加工分录做暂估没有

我公司业务来不及做,所以委托加工给a公司,会计账务的流程应该是,1.发出材料时,借,委托加工物资,贷,原材料。 此部分不用发票,根据我当公司出库单和对方公司的签收单入账,2.收到货物和发票,收到货物时,做,借,库存商品,贷,委托加工物资,收到发票时做,借,委托加工物资,进项税,贷,应付,老师这个操作是对的吗?
老师,外发加工物资收回货物时没有收到加工发票,我做了暂估入库:借:库存 贷:委托加工物资 贷:应付暂估(加工费),我收到发票时分录要怎么做?
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
老师好,有一笔分录写错了,当时入的固定资产,现在把它转为委托加工物资,应该怎么做分录。前面的分录借固定资产,贷应付账款
老师,我问下制造业进项票加工费,借:委托加工物资——加工费,贷:进项税,应付账款, 这个加工费结转到成本的会计分录怎么做啊
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
没有 我们这边外加工的也不固定开票,有时候一个月一次,有时候半年一次。时间没有一定的,
你好; 先做暂估 ;然后收到发票调整差异
我现在是收到前面的加工费发票了,但是材料前面已经结转过了。这个月的原材料不是加工费开来的东西了,请问这个我要怎么做账,分录怎么写? 借;委托加工物资 贷;应付账款-XX 后面我需要把这个委托加工物资怎么结转?
你好; 直接把发票付在之前凭证后面 ; 做; 借库存商品 贷委托加工物资
委托加工物资可以直接做到库存商品?前面的我已经结转了,这个月做账的话可以直接 借:库存商品 贷:委托加工物资 这样做有问题吗?这个月的原材料不是加工费开回来的材料,是另外一批材料了
你好; 你收回来了就是货物;需要结转的; 你之前收回来 是打算继续生产还是打算 直接销售的
这个只是收到了发票,材料前面已经收到了。材料收回来有的继续加工,有的直接组装成产品。
你好; 记入 借原材料贷委托价加工物资 ;到时看用途在做账
但是原材料前面已经结转了,现在我就是只收到发票而已,请问老师我这个要怎么入账?
你好; 收到发票 已经结转了。 直接把发票附在之前凭证后面即可
我的意思是前面的材料是另外的加工票发票就结转的,不是现在收到的发票结转的。我们是小单位,外加工的也不会按时给我们开加工费的发票,他们可能是要凑满多少钱才给我们开一次票。或者半年开一次,或者3-5个月。所以我现在收到的这个发票应该怎么做账?(注:前面原材料已经全部结转了,加工费可能是其他的开的票)
你好; 全部结转了 ; 你就把之前的结转过的 把原件付在之前凭证后面; 如果还包括其他的现在的业务; 就用复印件做 收回来货物的分类; 比如 借库存商品或者原材料贷委托加工物资