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老师我们2月收到前面委托加工物资的发票,这个月入账做分录跟结转应该怎么做?

2023-03-27 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 10:37

你好;  你之前做委托加工分录做暂估没有 

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快账用户4237 追问 2023-03-27 10:38

没有 我们这边外加工的也不固定开票,有时候一个月一次,有时候半年一次。时间没有一定的,

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齐红老师 解答 2023-03-27 10:40

你好;   先做暂估 ;然后收到发票调整差异  

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快账用户4237 追问 2023-03-27 10:42

我现在是收到前面的加工费发票了,但是材料前面已经结转过了。这个月的原材料不是加工费开来的东西了,请问这个我要怎么做账,分录怎么写? 借;委托加工物资 贷;应付账款-XX 后面我需要把这个委托加工物资怎么结转?

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齐红老师 解答 2023-03-27 10:44

你好;   直接把发票付在之前凭证后面 ;  做; 借库存商品 贷委托加工物资   

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快账用户4237 追问 2023-03-27 10:46

委托加工物资可以直接做到库存商品?前面的我已经结转了,这个月做账的话可以直接 借:库存商品 贷:委托加工物资 这样做有问题吗?这个月的原材料不是加工费开回来的材料,是另外一批材料了

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齐红老师 解答 2023-03-27 10:47

你好; 你收回来了就是货物;需要结转的;   你之前收回来  是打算继续生产还是打算 直接销售的  

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快账用户4237 追问 2023-03-27 10:48

这个只是收到了发票,材料前面已经收到了。材料收回来有的继续加工,有的直接组装成产品。

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齐红老师 解答 2023-03-27 10:50

你好; 记入 借原材料贷委托价加工物资  ;到时看用途在做账  

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快账用户4237 追问 2023-03-27 10:59

但是原材料前面已经结转了,现在我就是只收到发票而已,请问老师我这个要怎么入账?

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齐红老师 解答 2023-03-27 11:04

你好;   收到发票 已经结转了。 直接把发票附在之前凭证后面即可   

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快账用户4237 追问 2023-03-27 11:09

我的意思是前面的材料是另外的加工票发票就结转的,不是现在收到的发票结转的。我们是小单位,外加工的也不会按时给我们开加工费的发票,他们可能是要凑满多少钱才给我们开一次票。或者半年开一次,或者3-5个月。所以我现在收到的这个发票应该怎么做账?(注:前面原材料已经全部结转了,加工费可能是其他的开的票)

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齐红老师 解答 2023-03-27 11:14

你好;  全部结转了 ; 你就把之前的结转过的 把原件付在之前凭证后面; 如果还包括其他的现在的业务; 就用复印件做    收回来货物的分类; 比如 借库存商品或者原材料贷委托加工物资   

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你好;  你之前做委托加工分录做暂估没有 
2023-03-27
你问的是受托方的会计分录还是委托方的会计分录?
2024-01-08
你好;    你是主材你出 ; 你分录的话 ;  应该是做 :     ( 1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2) 支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款或者应付账款    (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品  贷:委托加工物资
2022-05-23
你好    那你就 计入原材料去   不要走库存商品去      原材料 -  半成品      
2021-08-06
借应付暂估贷库存商品,借库存商品贷应付。
2020-12-16
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