你好 销项填写在表一 进项填写在表二 会自动带到主表 计算抵扣税款
一般纳税人当月还有留抵进项税额,本期增值税应纳税额为0,但本期发生了税控维护费的全额抵减,已填写表4税额抵减,主表23栏填写了维护费后,出现本期应纳税额是负数,结果不能申报负数的增值税,请问我现在应该怎么去申报呢?
老师,请问建筑业一般纳税人简易征收预交的税款申报时在哪里填写,我填了附表四本期实际抵减额,还是显示要交税
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
请问我们上个月跨区域预缴了增值税,这月申报上月增值税时,本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时,在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税,然后在34行本期应补(退)税额,那显示就是负数,不让保存,怎么处理?我是不是这次不填下次再填?
老师,买税控盘的钱,申报增值税的时候,填在表四了,但是因为没有销项,填在本期应抵减税额,实际抵减税额为0,这个余额,不会显示在最终的申报表上吗?申报表中期末留抵税额没自动合计这个数啊
老师,会计凭证和收集的原始凭证必须要保存纸质的吗
老师,新公司成立后没有经营,但在上年有发生工资支出,汇算清缴的报表有以前年度损益留存,请问今年新建账这笔工资费用应该怎么做分录才可以衔接以前年度损益?
我们是国企,当初国资以资本金的形式划拨了我们一处房产,现在我们如果把这处房产无偿给交通局,需要缴税吗?
老师,你好公司其他应付款金额大,都是借股东的,这个调账怎么调整
老师报关单出口的币种是人民币,我退税是24年的,要填收汇单,但是我都是韩元收汇的,这样能行吗,能退税吗
老师,卖废旧纸壳,塑料等交增值税吗?
老师,我们是河南地区的,新来的员工下个月给他交社保,那什么时候给他的信息录入社保系统?
纯劳务的小规模,现在超了500万,变成一般纳税人交几个税点
请问打印机350元是否可直接低值易耗?号是说使用超过一年都必须入固定资产?是否看单位管理要求可以不同?
老师 我想查看下 研发相关费用如何入账 从哪个查这个规则
老师不是进项留抵,而是上月没有收入没有销项,还红冲了几张发票,导致月末是有应补退税额为负数
这次申报时不自动带出来,我该在哪里填写?才把上期多交的扣减掉?
你好 销售额为负数 对吗 那自己填写申报不行 要去税局申报才能通过的
哦,好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。