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我10月底暂估原材料入库单价估高了,其中10月份领用了一部分按照高价生产成成品,留了一部分还在库里,因为报表已经出了,只能这个月调整,我用的是用友软件,怎么调整这个账?

2020-11-09 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-09 14:27

你暂估高,现在冲掉多暂估就可以,领用冲掉多领用金额就可以,科目不变数值是负数冲掉多做的

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你暂估高,现在冲掉多暂估就可以,领用冲掉多领用金额就可以,科目不变数值是负数冲掉多做的
2020-11-09
您好 把前面结转的主营业务成本红冲 对应库存商品红冲 然后再红冲生产成本 对应红冲领用的原材料 增加库存原材料
2023-04-02
您好,建议做个成本调整单,把余额直接调整到主营业务成本去。
2020-08-08
现在你的处理是对的,销售哪个走哪个库,而不是你老会计的处理。
2020-04-05
你好同学,你这里的话都是属于报废的,那个产品可以这个样子处理的。
2021-07-15
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