你好 是的。 你没有销项税 那么转出这部分的 增值税 会产生附加税的 是的

老师好,进项税额转出12.10,上个月没有进项和销项,增值税申报了,跳转到附加税申报,自动带出来这样的,对吗?就是按这个申报附加税吗?
老师好,增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出,这个申报是次月在附表上进项转出吗?
12月收到的进项专票,已抵扣1月份红冲了,1月份申报增值税,进项税额转出,怎么填写?附列资料二自动带出吗?
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
听了建筑工程导学课,里面的案例南方公司是总包,专业分包和劳务分包,做账的思路是一样的吗,回答详细一点
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表怎么查
老师,化肥厂向农户购买鸡粪,是开自购农产品发票吗
是小规模,销售额200万,是不是可以开一百多万的销售额的发票出去,然后别人开发票进来做成本抵扣
那就这样直接申报扣税,就可以了?谢谢
你好 是的 按你转出的金额这个是增值税要缴纳的 附加税就是根据这个转出的金额 来报
老师好,申报的时候给减免了0.6元,这个减免能享受吗?
你好 你说的 0。6元 是什么情况减免的 之前有留抵进项税吗
老师好,没有留底进项税,减免是因为我给您拍的图片,您看看,能否享受?谢谢
你好。 你是一般纳税人 是报附加税的申报 是吗
是的老师
你好 你们一般纳税人月不超过10万季度不超过30万是免教育费附加和地方教育费附加的 。 你选择2016.12号文件
老师好,上个月申报的时候超了,这是上个月的进项税额转出,是不是不能享受?这样理解对吗?
你好 你要看你 按月来看 你超过灭有。 没有超过就可以享受的
老师好这个月就没有产生增值税,是0申报,不管是进项税转出,也是可以享受的,是吗?谢谢
你好 是的。 你都没有收入 那么就不超过月10万 就可以享受的哦。