你好 是的。 你没有销项税 那么转出这部分的 增值税 会产生附加税的 是的
老师好,进项税额转出12.10,上个月没有进项和销项,增值税申报了,跳转到附加税申报,自动带出来这样的,对吗?就是按这个申报附加税吗?
老师好,增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出,这个申报是次月在附表上进项转出吗?
12月收到的进项专票,已抵扣1月份红冲了,1月份申报增值税,进项税额转出,怎么填写?附列资料二自动带出吗?
如何完美避税,个人所得税可以用支付宝或微信及现金收吗?
老师,公司营业执照注销,税务方面该怎么操作
请问老师,公司什么情况下交残疾人保障金
蚯蚓及蚯蚓粪购进再销售税率多少?有啥免税政策?
开票开成这种可以用吗,老师
老师自制的油罐花费20万我是按固定资产做账的,前期购买的材料直接用了,我直接借在建工程油罐贷工程物资,但是后面有制作油罐剩下的边角料卖了怎么做账
老师,分公司收到涉税风险提示,说可能存在少申报印花税的风险,但是分公司的合同印花税当时是总公司申报了,这要写个说明好点,还是说要去更正,也不知道怎么更正?
老师,跟员工第二次签三年固定期限合同,期间辞退怎么赔偿呢,是按n吗,如果第二次签一年固定期限合同,第三次就要签无固定期限合同了,签了无固定期限合同之后辞退怎么赔偿呢,按2n吗
收到的普通发票成本票大于开出去的发票金额,进大于销,例如成本票收到了200万,收出去发票100万,工资20万,是否需要做一部分无票收入的申报
合资公司,企业所得税税率怎么计算?
那就这样直接申报扣税,就可以了?谢谢
你好 是的 按你转出的金额这个是增值税要缴纳的 附加税就是根据这个转出的金额 来报
老师好,申报的时候给减免了0.6元,这个减免能享受吗?
你好 你说的 0。6元 是什么情况减免的 之前有留抵进项税吗
老师好,没有留底进项税,减免是因为我给您拍的图片,您看看,能否享受?谢谢
你好。 你是一般纳税人 是报附加税的申报 是吗
是的老师
你好 你们一般纳税人月不超过10万季度不超过30万是免教育费附加和地方教育费附加的 。 你选择2016.12号文件
老师好,上个月申报的时候超了,这是上个月的进项税额转出,是不是不能享受?这样理解对吗?
你好 你要看你 按月来看 你超过灭有。 没有超过就可以享受的
老师好这个月就没有产生增值税,是0申报,不管是进项税转出,也是可以享受的,是吗?谢谢
你好 是的。 你都没有收入 那么就不超过月10万 就可以享受的哦。