你好 是的。 你没有销项税 那么转出这部分的 增值税 会产生附加税的 是的
老师好,进项税额转出12.10,上个月没有进项和销项,增值税申报了,跳转到附加税申报,自动带出来这样的,对吗?就是按这个申报附加税吗?
老师好,增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出,这个申报是次月在附表上进项转出吗?
12月收到的进项专票,已抵扣1月份红冲了,1月份申报增值税,进项税额转出,怎么填写?附列资料二自动带出吗?
人员工资,可以上半年作为研发费用,下半年作为普通费用,这样入账吗?
我有一个一般纳税人,去年欠款增值税7万,现在开进进项来,进项留底可以抵税吗?
报表里的应交税费科目应该怎么计算?
老师,请问在2021年1-9月每月实缴了资本,但是没有做印花税申报,现在2025年8月做可以吗
支票的金额是绝对记载事项,怎么金额也是授权补记事项
老师 我们收到一张发票 我采购的是不锈钢轴 但是开票是光圆 这张票可以收吗 金额52元
其他应付款_法人有贷方余额,法人要提取备用金,可以做凭证在 借:其他应付款法人吗
请问老师六税两费优惠政策减免部分的附加税和印花税,要单独做账吗?借:应交税费,贷:营业外收入,还是直接根据缴纳税款的单据:借:应交税费,贷:银行存款?
请问老师,企业建造职工食堂领用了自产产品,成本180 产品税率13,计税价格是200 那么这项食堂的入账价值是多少呢,请问全分录怎么做
老师,我申报社保的时候显示这个是什么意思呢,该单位存在应申报未申报缴费工资/费额的职工,无法确认申报业务
那就这样直接申报扣税,就可以了?谢谢
你好 是的 按你转出的金额这个是增值税要缴纳的 附加税就是根据这个转出的金额 来报
老师好,申报的时候给减免了0.6元,这个减免能享受吗?
你好 你说的 0。6元 是什么情况减免的 之前有留抵进项税吗
老师好,没有留底进项税,减免是因为我给您拍的图片,您看看,能否享受?谢谢
你好。 你是一般纳税人 是报附加税的申报 是吗
是的老师
你好 你们一般纳税人月不超过10万季度不超过30万是免教育费附加和地方教育费附加的 。 你选择2016.12号文件
老师好,上个月申报的时候超了,这是上个月的进项税额转出,是不是不能享受?这样理解对吗?
你好 你要看你 按月来看 你超过灭有。 没有超过就可以享受的
老师好这个月就没有产生增值税,是0申报,不管是进项税转出,也是可以享受的,是吗?谢谢
你好 是的。 你都没有收入 那么就不超过月10万 就可以享受的哦。