你好,实质是销售折让,开销售折让比较好
老师,请问企业小规模纳税人,上个月已申报了税,这个月发现有个科目写错了,要怎么改正呢?电子税务局能改吗?还是在本月做红冲,重新做一笔正确的呢
老师,自然人股权变更是什么流程
老师请问一下,我们公司去年的电费6万多,因为租的是第三方,南方电网开的发票也是开给第三方,我们有电费分割单的,但是今年年初做去年的审计报告时候,审计老师把以没有直接的发票为由给调增了这6万多,请问一下汇算的企业所得税还可以调下去吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,明年是调减吗
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是,解析下
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是
老师存货减值,收入纳税调整增填在收入调整哪个项目里
债转股怎么调整资产负债表
一个劳务公司可以给另一个劳务公司开发票么?
老师,一般纳税人注销时所缴纳的税金,税款,提现在注销所在年的年报中吗?假如注销时缴纳的税款不填写在报表中可以吗?
老师,转款金额是什么意思?就是欠款的钱数吗?可是发票全部都开完了啊
你好,转款是给别人,全开的话,建议冲红重新开,不然按照发票交税,实际没有收到这么多款 ,你们吃亏
老师,我描述一下我们的具体问题吧,这个客户是去年欠我们132135.15元,但是客户账上显示多146.25元,是欠我们132281.4元,后期又有个7632元(这一部分没有开发票),共欠139913.4元,但是我们账上只有132135.15元,这部分发票都给他们开齐了,现在他们要扣除一部分由于质量问题导致的维修费21913.4元,这个我们要怎么处理呢?
如果是这样,金额也不大,直接按照销售折扣处理,你们按照差额抵扣,计入财务费用即可
老师,销售折扣还要开票吗?现在是我们开完了票,客户欠款呢
不需要开票,比如现在客户支付给你139913.4-21913.4,与你账上的差额计入财务费用,账就平了
老师,我们实际没有收到这么多钱,不需要冲减收入吗?税也交多了啊
你好,不需要冲收入比较好,如果冲收入,税也要变,
老师,税怎么变呢
收入与税一致的,冲收入,税要减少,意味着重新开票
就是开销售折让发票啊,老师,原来已经交过税了,现在冲回来,行吗
可以是可以,因为金额不大,做到财务费用,销售费用也是可以的
老师,就是客户直接付扣掉的剩余部分,和发票差额部分我们做到费用里面是吗?就不用开发票了是吗?
是的,是这样的。实务中很多公司都是这样的