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老师规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前久款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?请老师回答?

2020-11-09 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-09 22:16

你好,同学。 借,应收账款 74500 累计折旧 贷,固定资产 营业外收入等,这要看你协商来进行处理,正常是直接冲减相关科目余额的

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快账用户5195 追问 2020-11-10 08:00

因为开的红票原价退货,以退货款冲购货款及前欠款,不走固定清理可行,分录:借,累计折旧,应付账款贷,固定资产,以前年度损益调整(以前年度折旧),管理理费用可行?正确的分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-11-10 08:52

没问题啊,如果说你是按照原价退的话,你的分录没问题。

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你好,同学。 你这总的22.34,退7.45? 另外 的差额是不退吗
2020-11-09
你好,同学,退的74500元是否按照设备原价退的,如果是,应做如下处理: 借:固定资产 -74500 银行存款 51500 贷:应付账款 -23000 冲减折旧 借:管理费用 -74500/120*13 贷:累计折旧 -74500/120*13
2020-11-09
你好,同学。 你 现在是在止处里面做清理,账上也是将相关的折旧和固定资产原值一并做清理处理。 借,应付账款 累计折旧 贷,固定资产
2020-11-09
你好,你是刚才提问的那个人吗
2020-11-09
你好,你们这个2.3没有入账及开票付款,是不能冲的
2020-11-09
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