你好,同学。 你 现在是在止处里面做清理,账上也是将相关的折旧和固定资产原值一并做清理处理。 借,应付账款 累计折旧 贷,固定资产
小规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\\\\\\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前久款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?
小规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前久款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?
老师,小规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前久款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?怎么办啊啊啊!
小规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前久款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?
老师规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前久款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?请老师回答?
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师你好非货币交换在什么情况下需要减去金融资产按比例分配
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
从固定资产摸块走,如原价退货74500元,但2019.5元已经提折旧,2万,则的从模块中减少资产,借,应付账款5.45万,累计折旧2万,贷,固定资产7.4万,这不对?
实际按原价退货74500元?
是的,就是这样处理的。是的。
固定资产按原价退货,可需要用固定资产清理科目?
不用固定资产清理,是指你变卖的时候才会用到这个科目,你这里用不着。