代理报关费计入销售费用--报关费用,如下: 借:销售费用--报关费用 贷:库存现金
老师,请问我们的材料给代理公司进口,关税增值税都是以代理公司名义付给海关,货款也是转给代理公司,再由代理公司转给香港公司,代理公司没给我们开发票,这操作合规吗?进口报关单是以我司的名义
老师,请问我们的材料给代理公司进口,关税增值税都是以代理公司名义付给海关,货款也是转给代理公司,再由代理公司转给香港公司,代理公司没给我们开发票,这操作合规吗?进口报关单是以我司的名义
老师,请问我们的材料给代理公司进口,关税增值税都是以代理公司名义付给海关,货款也是转给代理公司,再由代理公司转给香港公司,代理公司没给我们开发票,这操作合规吗?进口报关单是以我司的名义
老师,请问我们的材料给代理公司进口,关税增值税都是以代理公司名义付给海关,货款也是转给代理公司,再由代理公司转给香港公司,代理公司没给我们开发票,这操作合规吗?进口报关单是以我司的名义
老师,我公司是外贸公司,自营进口也代理进口,请报关公司代理报关,支付报关费,报关公司开代理报关费发票给我们公司,收到代理报关费时记入什么费用?
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
自营进口和代理进口都一样吗?
你好,一般都是一样的
不用计入成本吗?
一般只有固定资产计入,其他计入营业费用就行