可以的,必须在次年4月前退税完毕

老师,我们是出口退税的,然后想咨询一下,因为以前月份的出口发票开的普通发票里面,有的转内销,然后在8月份开具了正确的出口发票,13%的出口发票,那我这部分的销项金额应该怎么进行纳税申报,因为这些销项并不是我们这个月的收入,是以前月份出口转内销的。
出口退税流程及计算 老师您好,我想咨询下,我们公司是外贸型出口退税企业,现在开始有少量的出口业务,是否是先要把以前对应的已认证已抵扣进项税转出,然后再申请退税?另外还想问一下如果需要开具增值税普通发票,由于是免税业务,是否开具的也是0税率的增值税普通发票?谢谢老师
我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
老师,我刚入职一家生产企业公司,发现以前年度有很多报关单没有开票,也没有申报免抵退,我现在可不可以在当期把这部分报关单也开票并且申报了,等收汇后在申报免抵退出口退税呀
郭老师,你好。 老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
纳税总额一般是指年度应交税金还是实交税金
老师,我们一直是当月的工资当月底发。现在2月的工资等3月在发了,2月所属期个税申报、社保个人扣除该怎么申报
老师 昨天税务打来电话说关于2025年第三季度申报表和电商平台推给税务的数据不符 我们申报只有 4万多,平台推送给税务是销售额是18万 我问了税务有是那几个平台的他和我说了 有三个平台 但老板只报给我一家的数据 现在税务让我修改第三季度报表 我是直接按税务告诉我的18万计算增值税吗? 还有这样申报的修改话进项票 是不是不能抵扣 需要全额交税啊
老师,出差过程中与代理商用餐,应该记在销售费用里还是招待费里?
老师,我们公司刚成立,收到专票,现在只有进项,还没有销售,然后我做账发票是正常做了,然后进账也挂在应交税金-进账科目了,就是每月我申报增值税就是0报的,也没勾选进项认证,等以后有销售了再认证可以么??
老师:我想问,有个员工2026年2月份的工资是8000元,2月他还收到公司发的年终奖20000元,个税是怎么来申报计算了?
医院接受捐赠的设备 需要根据什么入账
对方是电梯公司,不是生产厂家,现在我这边买电梯进来,对方开给我的发票是要怎样,也是分开来开,一个电梯一张发票13%,另一个安装费发票(这个是普票)。还是说混合在一起开电梯就行13%。
老师,您好!请问我公司高管打算在7月份降低工资基数,以及同步降低五险一金基数,可以这样操作吗?合理合规吗?她不是法人,但是为实际老板,也是公司员工兼管理人员。
朴老师,天猫商家什么时候需要给平台开票?是订单销售额的积分部分?