(1)借:在建工程 2005 应交税费—应交增值税(进项税额) 320 贷:银行存款 2325 (2)借:在建工程 30 贷:原材料 20 应付职工薪酬 10 (3)借:固定资产 2035 贷:在建工程 2035 (2005%2B30) (4)2019年固定资产计提折旧=(2035-55)/12=165(万元) 借:制造费用 165 贷:累计折旧 165
老师我对这题不太理解,能给我详细解答一下么
老师这个题我不太懂,麻烦老师详细解答一下
老师,这个题我不太会,可以做出一个详细的解答吗
老师可以帮我解答一下这个问题吗?希望可以有详细过程
老师好!这道题能给我详细解答一下吗?391这道题也不太懂
A公司收到一笔款(其他业务收入),7800元,,也是开了票的,跟那边也签了合同,,如果算税后利润,该怎么算
老师,我们去年3月5号签了一份合同,总共10万,到现在为止给了对方8万了,和对方要发票对方一直以款项没有全部转过来拒绝,说等10万块钱全部转过来就给开发票,如果我们转完对方开了发票是不是也是算去年的发票,过了5月31号是不是就不能用了
老师500表中的33行,审计计提的坏账准备填不上去数据呢,小企业会计准则
请问生态养殖鹅合作社,税务要求自查前三年,有线上和线下销售?账上收入体现到对公账户,线上未报收入,请问会计自查从哪几个方面入手,具体要注意哪些方面?
老师我想问一下,我们是建筑安装公司,有三个公司,员工是同一批人分别在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想问一下,个税是否合并放一家申报,多数是农民工,有的干了4个月,5个月的就不干了,还有我分摊成本和核算怎么弄,谢谢老师
老师你好,企业工商年年报申报截止时间是什么时候,必须填报吗?
交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师,能说说后面的三个问题吗
我这个应该需要复习固定资产还有哪里的知识点
(5)2019年12月31日该设备计提的减值准备=2035-165-1615.12=254.88(万元) 借:资产减值损失 254.88 贷:固定资产减值准备 254.88 (6)2020年1—6月固定资产计提折旧=(1615.12-25.12)/(10*2)=80.76(万元) 所以2020年固定资产出售前的累计折旧额=165%2B80.76=245.76(万元) (7)借:固定资产清理 1534.36 累计折旧 245.76 固定资产减值准备 254.88 贷:固定资产 2035 借:固定资产清理 40 贷:银行存款 40 借:银行存款 2000 贷:固定资产清理 1574.36 (1534.36%2B40) 资产处置损溢 465.64