你好,那你估计是少算了收入。你可以看下本年利润的具体分录,都哪些转进去了。
余额表中收入减成本费用支出,我计算的利润是51092元,但本年利润累计贷方余额是14万元,这种情况是什么原因
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余额表中收入减成本费用支出,我计算的利润是51092元,但本年利润累计贷方余额是14万元,咋回事 、
请问各位。余额表中收入减成本费用支出,我计算的利润是51092元,但本年利润累计贷方余额是14万元,是什么原因
江南公司2020年本年利润账户的本年借方累计发生额为20万元,贷方累计发生额为40万元,其中利润分配未分配利润账户年初贷方余额为6万元。要求1.计算江南公司的利润总额。2.计算江南公司的所得税费用。税率为25%。3.计算江南公司的盈余公积,(按税后利润的10%计算)4.计算江南公司的应付利润(按按提取盈余公积后,可供分配利润剩余部分的40%计算)5.计算江南公司的年末未分配利润
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
没有算少
那你看下本年利润的分录,这个数据是由收入,成本,费用等结转进去的,你看下就知道哪些没算进去