你好需要计算做好了发给你

美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。(1)采用客户交款提货方式销售蛋糕200万元,并开县增值税专用发票。 (2)以折扣方式向某超市销售面包120万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。 (3)当月采购食品加工辅料,取得的税控专用发票_上注明的价款为100万元,货款已付,销货方承诺在下月10日前将货物发出。 (4)企业为维修办公大楼,购进一批建筑材料,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。 (5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。 (6)从国外购进一台食 品加工机器,到岸价格为5万美元(报关进口当日美元兑人民开汇率16.85),关税税率10%,由海关代征进口环节增值税,并取得海关完税专用缴款书 除非特别说明外,以上价格均不含税。 要求: 1)计算该企业当期的销项税额。 (2)计算该企业当期的进项税额。 (3)计算该企业应纳的增值税。 (4)对.上述业务进行会计处理 该怎么做?
二、某食品公司为增值税- -般纳税人,主要从事食品的加工和销售业务,产品适用增值税税率为13%, 2019年1月发生如下 1.采用直接收款方式销售食品,不含税销售额300万,并开具增值税专用发票 2.当月采购食品加工材料,取得增值税专用发票,注明价款120万元,材料已验收入库货款未付。 3.从农民手工购入免税农产品作为生产原料,以转账支票合计支付价款15万元 4.从国外进口- -台生产设备,关税完税价折合人民币20万元,关税税率25%,增值税税率13%,不涉及消费税。价税款项均已银行存款方式支付,并取得海关的完税凭证。 进行相应的账务处理。
美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。(1)采用客户交款提货方式销售蛋糕200万元,并开县增值税专用发票。 (2)以折扣方式向某超市销售面包120万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。 (3)当月采购食品加工辅料,取得的税控专用发票_上注明的价款为100万元,货款已付,销货方承诺在下月10日前将货物发出。 (4)企业为维修办公大楼,购进一批建筑材料,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。 (5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。 (6)从国外购进一台食
美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。 (1)采用客户交款提货方式销售蛋糕200 万元,并开具增值税专用发票。 (2)以折扣方式向某超市销售面包120 万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。 (3)当月采购食品加工辅料,取得的税拉专用发票上注明的价款为100万元,货款已付,销货方承诺在下月10日前将货物发出。(4)企业为维修办公大楼,购进一批建筑材料,取得的增值税专用发票上注明价 20 万元,增值税款为2.6万元。 (5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。
.甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,2019年2月有关经济业务如下:购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8500元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200,购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元销售袋装食品取得含税价款678000收取合同违约金56500,采取分期收款方式销售饮料,含税价款113000元,合同约定分三个月收取货款,本月应收取含税价款45200元,赠送给儿童福利院资产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本2340元,同类乳制品含税价款3390元已知:本题涉及所有货物适用的增值税税率均为13%,成本利润率为10%:取得的增值税专用发票已通过税务机关认证要求:(1)计算甲食品厂当月发生的进项税额中准予从销项税额中抵扣的金额(2)计算甲食品厂当月销售袋装食品增值税销项税额(3)计算甲食品厂当月销售饮料增值税销项税额(4)计算甲食品厂当月赠送自产瓶装乳制品增值税销项税额
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
1.借银行存款339 贷主营业务收入300 应交税费销项税39
2.借原材料120 应交税费进项税额15.6 贷应付账款135.6
3.借原材料13.65 应交税费进项税额1.35 贷银行存款15
4.借固定资产25 应交税费进项税额3.25 贷银行存款28.25