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老师银行账收货款怎么处理,是做期初还是做收入,那付货款呢,也做期初吗?还是做购进

2020-11-11 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 09:10

你好 银行账收货款,借:银行存款,贷:应收账款,是做本期发生额,而不是做收入 付货款,借:应付账款,贷:银行存款,是做本期发生额,而不是做期初或者购进

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快账用户8885 追问 2020-11-11 09:12

那直接做应收应付就成了负数了怎么办呢

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快账用户8885 追问 2020-11-11 09:12

之前还要做一笔分录吗

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齐红老师 解答 2020-11-11 09:13

你好,那说明是预收,预付业务,改成预收账款,预付账款科目核算就是了

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快账用户8885 追问 2020-11-11 09:17

哦哦好的先做预收和预付,再做应收应付冲掉对吧

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齐红老师 解答 2020-11-11 09:18

你好,如果确定是预付,预收账款,就不需要冲销,直接做相应分录就是了 

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快账用户8885 追问 2020-11-11 09:21

嗯,那如果是收货款的尾款怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-11-11 09:22

你好,如果是收货款的尾款,账务处理是 借:银行存款,贷:应收账款

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快账用户8885 追问 2020-11-11 09:25

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-11 09:26

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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2020-11-11
你好 货物发了 没有开发票吗
2020-11-11
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
2022-12-13
你好,收不到票拿到货也可以入账,不能所得税前扣除借库存商品 贷预付账款
2021-02-16
你好;    可以的; 做; 借库存商品-暂估贷其他应收款   
2023-01-04
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