你好 银行账收货款,借:银行存款,贷:应收账款,是做本期发生额,而不是做收入 付货款,借:应付账款,贷:银行存款,是做本期发生额,而不是做期初或者购进

老师银行账收货款怎么处理,是做期初还是做收入,那付货款呢,也做期初吗?还是做购进
你好老师我想问下收货款的尾款怎么做,是不是先做比收入呢还是期初,再做银行应收
请问,之前购货支付货款,做了预付账款处理。后期货也收到了,但是拿不到票,怎么处理啊?
老师,请教用银行存款购买期货,备注银行存款转期货,,后面再收到期货备注期货转银行存款,该怎么做账,期货没有余额了吗?
老师 公司两年不做账,这月才开始做账,期初数据存货是盘点的,应收应付账款是预估的,银行存款是实际的,我应该怎么把期初数据的资产负债表做平呢
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
老师想问一下,员工和公司签订租车协议,员工的这个收入要交多少税啊,在什么范围内可以不交税吗?
2.8号-2.24号放假,是要在8号前就把社保给扣费了吗,还是回来再申报扣费也可以的?
民非个体户,缴纳经营所得个人所得税,会计分录怎么记
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
那直接做应收应付就成了负数了怎么办呢
之前还要做一笔分录吗
你好,那说明是预收,预付业务,改成预收账款,预付账款科目核算就是了
哦哦好的先做预收和预付,再做应收应付冲掉对吧
你好,如果确定是预付,预收账款,就不需要冲销,直接做相应分录就是了
嗯,那如果是收货款的尾款怎么处理呢?
你好,如果是收货款的尾款,账务处理是 借:银行存款,贷:应收账款
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢