你好 货物发了 没有开发票吗
老师你好,我想问下公司借给老板一笔钱,老板现在还回来我是不是做账 借:银行存款 贷:其他应收款呢?
老师银行账收货款怎么处理,是做期初还是做收入,那付货款呢,也做期初吗?还是做购进
你好老师我想问下收货款的尾款怎么做,是不是先做比收入呢还是期初,再做银行应收
老师,我想问下正常的做账凭证顺序是,先做购入下来是销项,然后是费用,银行流水,工资,结转成本这些,我想问下,购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款,但是金额不一定对的上,我是先做应付或者应收账款,后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行,再做一部分应收和应付
你好 请问应收账款尾款收不回的这种是怎么做分录呢 直接冲收入嘛
这个是内账
货物发出去 对方收货了就可以做收入了
哦哦好的,内账跟出纳的现金银行日记账是什么关系,是跟据这个来做吗
没关系 内账按实际业务来做 也可以做记账凭证的