需要重新预缴 之前的退回去

我是房地产公司,10月交9月份预缴税款,大厅给打错单子了,写成所属期10月了,我这个月去交10月的预缴税款时发现的,这个是不是需要去税务大厅找他们给改一下还是怎么处理呀?
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
老师 我公司是一般纳税人 2024.10.24号开了一张涉外经营的发票 我是不是应该要在2024.10月去外地税局预缴 要是当月忘了我这个月11月份申报的时候税款所属期选择是10月还是11月?
老师,请问法人私车公用,日常出行费用已入账,月租1200元,租了10个月,于11月公司一次性支付,法人去税务大厅代开票含税12000元,当面交税,余个税需公司代缴,前期未按月申报个税,现在要么直接扣缴端交1920元,要么写申请更改1-10月个税申报,到专管员处签字盖章再去大厅弄,我又担心节外生枝,怎么办?如果直接扣缴,我是在本月申报10月还是下月申报11月?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
我去税务大厅办就行,不用电脑上再更改了吧?都报完了,钱也交了
这个如果不重样预缴会有什么影响呢?
那你上个月是怎么申报的?
你是说增值税吗?这个预收款一直都是预交3%,开了票的,网上再交5%。我感觉交重复了,可是科长说一直都是这样交的,我就按他的交了。
你预缴的回来自己申报,可以抵扣
不重复的 没有问题
一直没有抵扣,都交了。那这个预交所属期错了,改怎么处理呢?还用去税务大厅更正吗?
那就在这个月抵扣吧 所属期可以不用修改了
一直都没有抵扣,就是预收交了3%,开发票又交了5%,所以我觉得交重复了。
开发票之后你在哪里缴纳的 你交的时候预缴的抵扣了吗?
开发票我自己网上申报,申报时也没有抵扣之前的预交的税款
那你自己少抵扣了
科长不让扣,所以就没有扣。那这个所属期不同还用改不了?
可以不用改的,你们改了也没有意义了。