同学你好 不正常,说明有错误,尽快找出不符的月份,修正即可
老师好,日记账与总账对账不符是什么原因
老师好,日记账与总账对账结果账账不符说明什么问题呢
老师好,我对账总账跟日记账余额都对着为什么还会显示账账不符
老师好,日记账与总账对账显示账账不符,这个怎么查?
请问老师管理费用-职工薪酬和应付职工薪酬科目之间有什么勾稽关系吗?
老师,帮忙看看这两张票可以抵扣进账吗
@董孝斌老师,@郭老师我们要贷款,中介说开票收入比较低,让调整报表,假设我们是1000万,结果他们让调整到6000万左右,还有纳税申报表也需要调整,我想问下这个我能调整么?有什么风险?
老师,我们领导想买一个单位,那个单位我们会接着他的账务往后做,他们的账上有未分配利润是13万多,这个是不是还得我们给他交税呢?
我公司去年与A公司签订了委托加工合同购买水杯,去年5月卖了20只水杯出去,但是A公司还没开发票过来,就做了暂估入库,开了销售发票出来。今年A公司才说他开不出13个点的增值税发票。与A公司解除协议退还预付款,与该老板的另一家公司B公司重新签了委托加工合同。我想问那笔暂估入库的会计凭证还需要处理吗?现在会计凭证要登记哪些?谢谢!
请问老师,出口的发票(要退税的),可以不开规格型号吗?报关单上有,发票上不开可以吗?会有什么影响?
我们租了一个养殖小区20年(牛场),可以使用该养殖小区的土地使用权及该地的所有建筑物、设备及配套设施。这部分我做了使用权资产。想请教的的是,后续我们把牛场改造成猪场,购买的设备,进固定资产。后续的改造费用如土建,人工费用,材料费。是进在建工程竣工结转后进长期待摊。还是这部分的费用(不可拆卸部分)可以进使用权资产。
老师,老板的一个公司像老板的另一个公司投资20万,怎么做账哟?
老师,我付了一笔工程款,对方不给开发票,我这个怎么处理啊
月初预付1000元买原材料,月末原材料先到发票在货物寄出20日后才能到,应该怎么记账
老师好,查出来怎么调账
调整一致就可以的哦
老师好,这个怎么调
老师,这个怎么调
你要找这个差额产生的原因
老师好,为什么有的期末余额对着也提示账账不符为什么呢?
我截图了你帮我看下
那你就要去看你九月份的哦
找到错的金额应该怎么做呢
如果我做的支出大于出纳银行日记账怎么处理,只是说出纳把有的票据放到下月,我记账时做到本月了,这样肯定就对不上是吧
找到错的红冲了,重新做 你这样肯定对不上了
那如果我记账在9月,出纳银行存款记在10月,我把9月份那张记账凭证金额用红的,然后把差额那张凭证放到10可以吗?
可以的,按照出纳的来做就行
好的,谢谢老师
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