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公司投资47万买入面值50万的承兑,贴现2万元兑出,请问会计分录怎么做

2020-11-11 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 15:01

您好 借:应收票据 50 借:财务费用-3 贷:银行存款 47 借:银行存款 48 借:财务费用 2 贷:应收票据 50

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快账用户5489 追问 2020-11-11 15:04

我实际付款只有47万,财务费用2万,这样的话借贷双方不平

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快账用户5489 追问 2020-11-11 15:06

应该是借应收票据50万,贷银行存款47万,贷财务费用2万

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快账用户5489 追问 2020-11-11 15:07

剩余1万元应记到贷方那个科目

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:08

您可以仔细看看我的分录 最终是平的 冲减了1万的财务费用

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快账用户5489 追问 2020-11-11 15:13

年底结转怎样结转呢

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:15

不需要年底结转啊 当月末结转期间损益就好了

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您好 借:应收票据 50 借:财务费用-3 贷:银行存款 47 借:银行存款 48 借:财务费用 2 贷:应收票据 50
2020-11-11
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