你们几月份成立的
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
我公司是销售货物及现代服务的纳税人。 对于可以加计抵减进项税的政策,要求销售服务销售额超过总销售额的50%。 这个是按照什么时间段为标准,比如我们公司,某月份就是服务销售额超过总销售额50%,有的月份就没有超过,这样的情况可以享受加计抵减政策吗?
去年我公司现代服务收入占总销售收入比例超过0.5,今年适用加计抵减政策,不过我一月份是货物销售收入,对应的进项也可以加计0.1抵减吗?
请问怎样确定这个啊? ①自2019年4月1日至2021年12月31日,对生产、生活性服务业纳税人,可以适用10%加计抵减政策。生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。生产、生活性服务业纳税人可以通过填写《适用加计抵减政策的声明》,来确认适用10%加计抵减政策。 ②自2019年10月1日至2021年12月31日,对生活性服务业纳税人,可以适用15%加计抵减政策。生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。生活性服务业纳税人可以通过的具体范
老师您好!请问加计抵减还怎样理解的呢?公司是信息技术服务业,2021年四项服务销售额没有超过全部销售额的50%,只有2022年6月份符合要求,老师六月份是否可以享受加计抵减政策呢?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
老师,实收资本到位,印花税营业账簿是年底统一报吧
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
好多年了。
不是新公司。
对于50%销售额不太清楚是以那个时间点为依据?每月?
今年的看去年4-12月份的
这个是去年4月的政策,要是看明年适不适用。那就是说看20年度的是吧。
不是 19年的你们享受了 今年的看去年的销售额
老师,如果这个公司是20年6月份转为一般纳税人的。是不是要看转为一般纳税人前3个月的销售额
你好是的 是这么做的