您好,同学,手机为公司而用,进项税额是可以抵扣的,可以一次性计入费用。
老师您好!我公司去年五月份购进小轿车一台,百分之十三的进项税已经全额抵扣了,并且按照税法有一条说企业购进五百万元以下的机器设备还有运输工具可以一次性进成本费用,所以我们一次性提足了折旧,现在公司想变买卖这台车我想问增值税怎么交?买的车钱怎么入账呢?走固定资产清理?还是进营业外收入呢?请老师指教!
您好,公司买一部手机,抬头是公司名,开的增值税专用发票6000元,进行税额可以抵扣吗?怎么入账呢?是一次性入费用还是固定资产呢?
老师你好,公司购入一台冰箱,用于员工放饭盒这种,开的专用发票,可以抵扣增值税额吗?计入什么费用比较好呢?办公费?福利费?还是固定资产啊
老师,你好,请问购买空调6800元,是开的公司的增值税专用发票,这个是计入固定资产还是费用?分录怎么做呢
老师,我们公司购买了一部5千多手机送人?怎么做会计分录,可以抵扣进项税不?是入费用还是固定资产?
出口货物没达到5000元报不了关,但货销售了,怎么做账?
老师,请问我司在2024年6月5日做2023年的汇算清缴,把前几年房屋拆迁政府补贴的专项款结算后,申报了1000多万的所得税,现在2024年的纳税信用等级出来了,是B级,那项扣了11.34分。可以申请复评吗?建议申请复评吗?
老师,有个问题请教一下,A公司的公户给厂家打的货款,现在想让厂家把票开给B公司,后期需要B给客户开票, 谢谢
老师,上个月不小心把个税系统重新下载了,这个月申报个税的时候,都是按正常流程申报,提交申报的时候提示,以下人员工资薪金所得未计算税款,这个情况要怎么解决呢?
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人,买了2套办公室,出租了一套给别的公司,对方是小规模纳税人,我们公司要开租赁发票,发票税点是多少点?
公司团建费用做什么科目
在进行汇算清缴时,小规模纳税人,发现去年的企业所得税申报的季度表中,营业成本填写错误,请问需要更正去年的季度表吗?可以直接把正确的写到汇算清缴表,不需要更正呢?小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”,请问这个是对的吗?
会计人员再教育补学90分是啥意思,不是60分吗?
老师,意思是我之前账上没有这个固定资产,处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理,这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗?为什么要借:以前年度损益调整(固定资产清理) 贷:应交税费~未交增值税?这笔分录怎么解释?
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理?
您好,老师,因为超出5000了,不用做固定资产计提折旧了吗?
不需要做固定资产折旧可以一次性计入费用,新规定不超过500万可以一次性计入费用。
那就是这样做分录吗?借管理费用,应交税费,贷银行存款,不用放到固定资产了
是的,您的理解正确。
报增值税申报表时,就是有固定资产加速折旧那个表,也不用填写吗?
不用填写,这不属于加速折旧。
好的,非常感谢老师
不用客气,请帮老师点击五星好评!
您好,老师如果公司账上没做工资表,那么培训费,怎么入账呢?汇算清缴怎么做呢?
同学,新的问题请您重新提问哦,谢谢配合!
好的,谢谢
不用客气,请帮老师点击五星好评!