您好 公司租用库房有租房合同 需要交印花税

请问公司租房合同需要交印花税吗,我们是租客
老师 我想请问一下 公司租用库房有租房合同 我需要交印花税吗
老师你好,我公司向房东个人租了几件房子给员工住,请问租赁合同需要交印花税吗?
老师您好,我司出租房产都有签订租赁合同,请问租金收入要交印花税吗?
请问我司正在装修厂房,厂房是租的。请问厂房租赁合同交印花税吗?厂房租赁合同5年,合同约定半年付一次,请问要报印花税的话怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
老师 如果我不交可不可以呢 我要是交的话怎么交呢
交的话在电子税务局里面 印花税申报表里面申报 不交的话 税务不查没事 查了有滞纳金会影响纳税信用等级评分
1.纳税信用等级评分是什么意思 2.我刚接手这个单位的会计,这个租库房的合同是我无意中翻到的 我需不需要和老板说一下这个租房合同需要交印花税的问题? 3.如果这个库房是自己的就不需要交印花税了吧 ,但是需要有相应的费用支出是吧? 4.都什么样的需要交印花税
纳税信用等级评分 是纳税人区分ABC之类的登记的分数 需要和老板说一下这个租房合同需要交印花税的问题 库房是自己的就不需要交印花税 印花税的话根据合同不同 才看是否需要缴纳的 比如购销 加工 建筑
那要是购销有合同我不交这个印花税 即使税务局查他不是也查不到吗
那您有销售收入跟购进发票的啊
1.我们确实有收入可是 我们没有签合同啊 2.印花税申报应该怎么填 3.我们这个一般纳税人户就是为了开票用的,17年成立,20年升的一般纳税人,我接手没我任何的账,也没有投资款进来,我一旦把这个库房租金交印花税了,那我其他应付款挂的账不又多了吗
没有签订合同 税务也要求缴纳的 根据您发生的业务金额填写啊 比如收入100万 那填100万就好了 库房租金交印花税 其他应付款挂的账又多了 不明白您的意思
1.我一旦交印花税就代表我们有这个库房,有这个库房我不就得入费用吗,就得有一定的支出,可是并没有投资款,就属于老板借给公司的款,不就应该挂其他应付款吗,我理解的不对吗 2.我应该填写以上的图片,租库房半年租金12万,老师麻烦告诉一下怎么填,怎么申报呢
那您有没有支付过租金?
已经支付了啊 老板拿的钱,我刚才不也说了吗 一般纳税人她就是为了开发票,他家还有内账 基本上收款啥的,付款啥的都是内账,只有想要开发票的时候才会对公,对公户一分钱都没有
支付过租金 有没有在单位账上体现过是支付的租金?对公没有体现 暂时不需要缴纳
目前单位账上没记,付款的时候也不是对公缴纳,都是走的内账,我到底是需要缴纳还是不需要缴纳呢
目前对外账上还没有体现租费 可以不缴纳 等您后期决定在外账体现租赁费的时候再缴纳也可以