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预收预付年末要怎么处理,其他应收款和其他应付款年末要怎么处理,建筑劳务公司一般纳税人

2020-11-12 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 14:23

同学你好 不是法人股东的一般没事,超出三年的转营业外

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快账用户1973 追问 2020-11-12 14:26

是法人股东的,预收和预付呢,其他应收款是对本公司另一个公司借去,没有借款合同,没有利息收入,如果在年末不能还回的话,要转为借款还利息的可以吗

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齐红老师 解答 2020-11-12 14:35

不是,法人股东的要算分红了,缴纳20%个税

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快账用户1973 追问 2020-11-12 14:37

那本公司借款给我们另一个公司呢要怎么处理呢

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快账用户1973 追问 2020-11-12 14:41

年末不以有收回的吗,能借款合同,来收息来处理吗 预收帐款的呢,预付的呢,年末的时候是建筑劳务公司是不是可以不参照工业的,年末要处理的呢,不处理怕税务风险的呢

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齐红老师 解答 2020-11-12 14:49

挂往来就可以了 这个没事

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快账用户1973 追问 2020-11-12 14:56

科目 其他应收款-往来吗

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齐红老师 解答 2020-11-12 14:58

对,做往来款就行了

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快账用户1973 追问 2020-11-12 15:00

不用年末还回吗,不能作利息收入借款的吗,怕税务风险

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齐红老师 解答 2020-11-12 15:05

这个不用,你挂往来就行了

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同学你好 不是法人股东的一般没事,超出三年的转营业外
2020-11-12
同学您好 1.可以把这些科目的期末余额,形成资产负债表数据,出具报表就可以,年末有余额没关系的 2.但其他应付款—股东,这个余额如果年末没有归还,股东要交个税
2020-11-12
借其他应收款b贷其他应收款a
2021-12-07
你好,注销的话,这个全部清零的,学员
2022-01-19
你好,同学,要分析形成的原因,合理就不用管
2020-11-11
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