你好 你红字发票不需要你去认证的。 你是原来的蓝字发票认证了才需要转出的

我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
老师,10月份做了红字发票申请,对方给开了红字发票,然后我把红字发票认证了的话,还用在报税的时候填写20栏进账税额转出吗?
10月份给对方开具的红字信息表,对方也给开红字发票了,在11月份报10月份税的时候,必须要做进行税额转出
老师,我1月份开了一张红字发票信息表,对方当月并没有开红字发票,我报税的时候也忘了没有在1月报税时做进项税转出,2月收到红字发票以后再做可以吗
2022年8月对方开了8000元发票,我们认证了,然后今年6月对方开了红字发票,重新开了正数发票,我六月份重新认证了。所以做凭证红字发票进项税额转出就好了吗?
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老师,就是说对方开的红字发票是不需要认证的是吗?我需要把原来的进账票做转出,然后他们重新开的正确的发票,我重新认证就行了是吗?
你好 1. 是的 。 千万别去认证 2. 你开了红字信息表了 你就做转出分录 次月申报 填写附表2 转出3. 然后重新开票给你 你在做分录 体现进项税 去认证 勾选抵扣就行了。
老师,我是10月做的红字申请表,这个月报10月的增值税,我是不是要填写附表2啊
你好 是的 需要写附表2
谢谢老师
没事的 希望能帮到你 满意请给予评价