你好是的,记入业务招待费,进项不能抵扣。

老师,您好,单位买了一辆自行车送给客户了,开了增值税专用发票,我是不是应该出招待费?那这个可以抵税吗?
老师好!我单位车辆卖给了个人。应该是公转私吧。之前买车时,进项税额抵扣过,今天我用单位户给买车人开了一张13%的普票,车辆转籍。请问老师,这笔钱,应该向他收吗?因为咱们要确认收入?
老师 ,将自产、委托加工或购进的货物作为投资,用于其他单位或个体工商户、分配给股东或投资者、无偿赠送给其他单位或个人,这里送个人客户可以视同销售,那么我们买进的肉送客户是视同销售抵扣增值税还是做业务招待费不抵扣增值税呢
我们从甲方购买一辆车,对方给我们开增值税专用发票,本来我们要卖出这辆车,但是最终没卖出去自己使用,为了能让车上户,我们自己给自己开了上户票,这个业务应该如何处理
老师好,请问单位买了一批杨梅分别送了几家客户的,价值16720元,这个原本应该做管理费用业务招待费,但是做了这个科目是不是将对方代缴个税的?
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
那我就出 借:管理费用招待费4310 应交税金进项税495.84 贷:现金4310 应交税金进项税额转出495.84 是不是这样出就对了
你好、进项转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费/进项税额转出
按照你直接做上面的也可以的
老师,还有一个问题,单位的社保和公积金都是由劳务公司代交的,给我们开社保,公积金发票还有代理费发票,公积金和社保是普票,代理费是专票,这样我应该怎么出会计分录啊
你好借管理费用 借进项 贷银行存款,普票没有进项
借管理费用—社保费 管理费用—公积金 管理费用—其他(代理费) 应交税金—进项税 贷:银行存款 老师,这样对吗
你好,这样做可以的
好的,谢谢老师
不客气。祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢。