你好是的,记入业务招待费,进项不能抵扣。

老师,您好,单位买了一辆自行车送给客户了,开了增值税专用发票,我是不是应该出招待费?那这个可以抵税吗?
老师好!我单位车辆卖给了个人。应该是公转私吧。之前买车时,进项税额抵扣过,今天我用单位户给买车人开了一张13%的普票,车辆转籍。请问老师,这笔钱,应该向他收吗?因为咱们要确认收入?
老师 ,将自产、委托加工或购进的货物作为投资,用于其他单位或个体工商户、分配给股东或投资者、无偿赠送给其他单位或个人,这里送个人客户可以视同销售,那么我们买进的肉送客户是视同销售抵扣增值税还是做业务招待费不抵扣增值税呢
我们从甲方购买一辆车,对方给我们开增值税专用发票,本来我们要卖出这辆车,但是最终没卖出去自己使用,为了能让车上户,我们自己给自己开了上户票,这个业务应该如何处理
老师好,请问单位买了一批杨梅分别送了几家客户的,价值16720元,这个原本应该做管理费用业务招待费,但是做了这个科目是不是将对方代缴个税的?
公司转为小规模纳税人前期没有抵扣的进项怎么处理?
2020年少提了企业所得税,现在需要更正我应该怎么处理
明天想去一家建设工程有限公司面试,上面写的招财务助理,协助财务专员处理日常账务,票据处理,请问我需要准备什么,他们面试会考我怎么写分录吗?像这种工程有限公司经常写的分录是哪些呢吧,我应该怎么准备
员工在本市和跨省份打出租车,师傅给的机打小票还有定额发票是不是不能做进项抵扣,只能做成本?请问怎么做账?
老师,预缴表和完税证明是一回事吗?电子税务局没有看到预缴表
农作物种植合作社借法人款,是进入短期借款好还是其他应付款好
老师,有在产品的。公司如何核算在产品,月底需要盘点吗
电子税务局办税人和开票员有什么区别
你好 工商双随机抽查到了公司章程和工商年报上的认缴出资时间不一致,怎么办会罚款吗
老师咨询一下,高贸公司购买的收据入什么科目
那我就出 借:管理费用招待费4310 应交税金进项税495.84 贷:现金4310 应交税金进项税额转出495.84 是不是这样出就对了
你好、进项转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费/进项税额转出
按照你直接做上面的也可以的
老师,还有一个问题,单位的社保和公积金都是由劳务公司代交的,给我们开社保,公积金发票还有代理费发票,公积金和社保是普票,代理费是专票,这样我应该怎么出会计分录啊
你好借管理费用 借进项 贷银行存款,普票没有进项
借管理费用—社保费 管理费用—公积金 管理费用—其他(代理费) 应交税金—进项税 贷:银行存款 老师,这样对吗
你好,这样做可以的
好的,谢谢老师
不客气。祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢。