你好是的,记入业务招待费,进项不能抵扣。
老师,您好,单位买了一辆自行车送给客户了,开了增值税专用发票,我是不是应该出招待费?那这个可以抵税吗?
老师好!我单位车辆卖给了个人。应该是公转私吧。之前买车时,进项税额抵扣过,今天我用单位户给买车人开了一张13%的普票,车辆转籍。请问老师,这笔钱,应该向他收吗?因为咱们要确认收入?
老师 ,将自产、委托加工或购进的货物作为投资,用于其他单位或个体工商户、分配给股东或投资者、无偿赠送给其他单位或个人,这里送个人客户可以视同销售,那么我们买进的肉送客户是视同销售抵扣增值税还是做业务招待费不抵扣增值税呢
我们从甲方购买一辆车,对方给我们开增值税专用发票,本来我们要卖出这辆车,但是最终没卖出去自己使用,为了能让车上户,我们自己给自己开了上户票,这个业务应该如何处理
老师好,请问单位买了一批杨梅分别送了几家客户的,价值16720元,这个原本应该做管理费用业务招待费,但是做了这个科目是不是将对方代缴个税的?
您好~想咨询下:会计科目中的预提和待摊费用,目前是已经停止使用了~那一般用什么科目替代这两个的使用,这块知识点有了解的吗?可以讲解一下吗?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
那我就出 借:管理费用招待费4310 应交税金进项税495.84 贷:现金4310 应交税金进项税额转出495.84 是不是这样出就对了
你好、进项转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费/进项税额转出
按照你直接做上面的也可以的
老师,还有一个问题,单位的社保和公积金都是由劳务公司代交的,给我们开社保,公积金发票还有代理费发票,公积金和社保是普票,代理费是专票,这样我应该怎么出会计分录啊
你好借管理费用 借进项 贷银行存款,普票没有进项
借管理费用—社保费 管理费用—公积金 管理费用—其他(代理费) 应交税金—进项税 贷:银行存款 老师,这样对吗
你好,这样做可以的
好的,谢谢老师
不客气。祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢。