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Q

老师,您好,单位买了一辆自行车送给客户了,开了增值税专用发票,我是不是应该出招待费?那这个可以抵税吗?

2020-11-12 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 16:22

你好是的,记入业务招待费,进项不能抵扣。

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快账用户7264 追问 2020-11-12 16:26

那我就出 借:管理费用招待费4310 应交税金进项税495.84 贷:现金4310 应交税金进项税额转出495.84 是不是这样出就对了

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:31

你好、进项转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费/进项税额转出

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:32

按照你直接做上面的也可以的

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快账用户7264 追问 2020-11-12 16:32

老师,还有一个问题,单位的社保和公积金都是由劳务公司代交的,给我们开社保,公积金发票还有代理费发票,公积金和社保是普票,代理费是专票,这样我应该怎么出会计分录啊

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:33

你好借管理费用 借进项 贷银行存款,普票没有进项

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快账用户7264 追问 2020-11-12 16:36

借管理费用—社保费 管理费用—公积金 管理费用—其他(代理费) 应交税金—进项税 贷:银行存款 老师,这样对吗

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:39

你好,这样做可以的

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快账用户7264 追问 2020-11-12 16:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:42

不客气。祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢。

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