你好 借:有关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
你好,进项税额转出,要交税,这个怎么做分录。
你好进项税额转出怎么做分录
你好 请问之前的进项税额要转出 这个分录怎么做
你好,进项税额转出,怎么做分录?
老师 您好 之前勾选入账的分录 现在要做进项税额转出 这个进项税额转出分录要怎么写
请问委托加工物资,在2023年已暂估加工费,收回了产成品,也结转了成本,在2024年汇算之后收到实际发票,会计分录怎么做?
老师,您好:咨询下,一般车位费 + 工本费,计入什么科目?
小规模公司,年盈利100万,怎么给老板发钱,省税呢?
开票出去给客户,客户后面公司名称变更了,之前开的发票可以使用吗?
股权平价转让,缴了印花税(产权转移数据),还需要在电子税务局做其它申报嘛?
老师,社保申报新缴费工资金额是不是就是社保基数金额?
老师:企业对加盟店按公司统一要求的样式装修进行补贴,印有公司LOGO,有装修合同 并取得了发票,可以作为业务宣传费在企业所得税税前扣除吗?公司直接与装修公司签订装修合同,支付装修费。帮加盟店按照统一样式装修好。
公司名称变更了,之前开的发票如何使用
别的公司转过来的钱,上面写了借款,我是挂往来还是借款
老师,员工用自己车辆加油拜访客户,报销加油费,5月底开的发票,6月份入账销售费用可以吗?
我这是自查后发现抵错了,这个怎么做呢,但是用不到借,成本费用吧,直接可以借,应交进项转出,贷,未交增值税吗,然后怎么把借方进项税额转出科目冲平呢
嗯,可以的,科目用错就直接抵掉,可以你这么做。
你把问题说清楚些吧,之前怎么做的,哪里错了。
一般人家是不小心把进项拿去抵扣了才转出,所以计入成本费用