你好 借:有关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

你好,进项税额转出,要交税,这个怎么做分录。
你好进项税额转出怎么做分录
你好 请问之前的进项税额要转出 这个分录怎么做
你好,进项税额转出,怎么做分录?
老师 您好 之前勾选入账的分录 现在要做进项税额转出 这个进项税额转出分录要怎么写
残值抵税,这个在现金流量中属于投资活动,但是在管理利润表里面税后经营净利润,是不是应该要包括进去?与长期资产相关的都不属于经营的吗?那资产处置损益好像又算,整的我有点不明白了
安装门窗可以开现代服务安装费吗
建筑业,一般纳税人,6000多的打印机和5000多的测量仪是一次性进费用还是入固定资产?
2025年退了2024年的一笔收入1800 怎么做分录比较合适
买车的车辆购置税可以凭完税证明做在车辆的固定资产成本里面吗?
老师请问一下,我们平常都是开机动车销售发票,现在4S店开专票给我们,我也开专票给下游,让下游开机动车发票,应该可以吧
是进货酒然后再卖出酒时 购买的做库存商品 那库存商品科目下要做不同种类的名称吗
老师,文化事业建设费是针对哪一种业务需要交税呢
请问老师,出口申报时,提示这个,是什么意思
请问,农业公司销售农机,开具发票是9个点,放弃免税,那后面的36个月内是不是都不能再开免税发票了呢?
我这是自查后发现抵错了,这个怎么做呢,但是用不到借,成本费用吧,直接可以借,应交进项转出,贷,未交增值税吗,然后怎么把借方进项税额转出科目冲平呢
嗯,可以的,科目用错就直接抵掉,可以你这么做。
你把问题说清楚些吧,之前怎么做的,哪里错了。
一般人家是不小心把进项拿去抵扣了才转出,所以计入成本费用