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2025年退了2024年的一笔收入1800 怎么做分录比较合适

2026-01-12 18:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-12 18:08

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-12 18:12

您好,分情况的哦, 执行《企业会计准则》 1. 冲减收入并退款 借:以前年度损益调整 1800 贷:银行存款 1800 2. 结转损益调整 借:利润分配—未分配利润 1800 贷:以前年度损益调整 1800 3. 冲减盈余公积(如计提) 假设法定盈余公积计提比例为10%: 应冲减金额 = 1800 × 10% = 180 借:盈余公积—法定盈余公积 180 贷:利润分配—未分配利润 180 执行《小企业会计准则》 借:营业外支出—跨年度退还款项 1800 贷:银行存款 1800

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快账用户5049 追问 2026-01-12 18:33

董老师您好 我们是《小企业会计准则 》 做了这个分录以后还要去调2024年的账吗

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齐红老师 解答 2026-01-12 18:36

您好,不用,我上面也写了小企业的

您好,不用,我上面也写了小企业的
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快账用户5049 追问 2026-01-12 18:42

谢谢董老师

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快账用户5049 追问 2026-01-12 18:42

好的 老师

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齐红老师 解答 2026-01-12 18:44

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2026-01-12
25年是更正不了的,因为对于25年来说都是以前年度损益调整。 你一定要更正的话就在摘要上面写清楚。凭证仍然是借应收账款贷以前年度损益调整 一个写负数,一个正数。
2025-04-02
你好,你正常计提,借管理费用-年终奖,贷应付职工薪酬-年终奖 然后支付,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2025-05-12
你好,红冲借以前年度损益调整30,应交税费20,贷应收账款50。这个是红冲的。
2025-01-17
情况一:费用归属明确 假设这两笔费用都属于 2025 年的业务支出: 支付时: 2025 年支付第二笔 200 元时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时: 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 400 贷:预付账款 200 银行存款 200 情况二:费用归属不同 若 2024 年那笔费用实际属于 2024 年业务,2025 年这笔属于 2025 年业务: 2024 年账务追溯调整(通过 “以前年度损益调整” ): 2025 年收到发票时, 借:以前年度损益调整 200 贷:预付账款(2024 年支付时挂账科目 ) 200 借:利润分配 - 未分配利润 200 贷:以前年度损益调整 200 2025 年费用处理: 支付 2025 年那笔费用时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时, 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 200 贷:预付账款 200
2025-05-20
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