你好,同学。 你如果不是交经营所得的企业,你这最后 是计相关的成本费用处理了的

个体户公司生产经营所得税分录是这样做吗 计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
我是工程公司,一般纳税人,在异地预缴个人所得税经营所得这笔款.我应该如何入帐?借 应交税费-个人所得税 贷现金或银行。 这个应交税费怎么销账呢?不是工资薪金所得
外地工程,被项目所在地税务局按进度款核定征收了个人所得税,缴款分录是借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金,后续做账的话个人所得税该如何平账呢?
公司缴纳外经证的预缴税款,有一个经营所得个人所得税缴纳,这个怎么计提呢,之前工资所得是 借:应付职工薪酬 贷:应交税费应交所得税 现在经营所得如何计提呢? 另外想知道经营所得个人所得税是怎么计算的
老师,建筑行业,异地预缴的企业所得税和个人所得税,在缴纳时做借 应交税费_应交个人所得税 贷 现金 借 应交税费-应交所得税 贷 现金 因为我的习惯是每次分录涉及计提的就直接计提了,那么这两个分录的计提分录是不是 借 所得税费用 贷 应交税费_企业所得税?? 个人所得税的分录怎么计提??
当财务负责人有什么风险和责任
老师好,公司去年多计提了一百万的工资,没有申报个税,今年也没有纳税调增,现在怕税务有风险,直接借:应付职工薪酬100万贷:利润分配-未分配利润100万,这样操作可以吗?会有风险吗?
住房贷款利息每个月实际七百,是按实际的扣还是按标准的1000扣
你好老师!想咨询下目前有一家公司领导注册8家公司法人都是别人,前2年都是零申报,今年开始几个月有开票都没做账,看银行流水互相走账 现在我能去接手这份会计工作吗
老师,我公司做另外亚马逊,然后没有走报关,然后那个增值税要不要缴纳,3个月收入600万左右
老师您好,老板娘给吃的用的小礼物给她亲戚,我和她亲戚在一个办公室,心理有点不平衡
老师,车间设备出售给老板另一家公司 减掉折旧后净值10万的设备 我开发票7万卖给老板另一家公司 可以吗? 税务局会不会查 还是二手设备出售 有个什么公式计算出售价?
老师,今天遇到一个问题答不上来。就是他们家有好几个电商主体,搞一个供应链公司来集中采购,卖给这些电商主体。卖给这些电商主体的时候应该怎样定价?如果都是按实际业务来,为什么对方还担心里头有税务风险?会有什么税务风险?
老师好,我最近接了一个公司的账,之前是代理记账公司做的。问题特别多,注册资本没有实缴,但是财务公司不知道啥原因,做了50万实收资本,银行存款余额也对不上,往来也很多对不上,像这种账务我接过来。期初数是以他们给我的科目余额表录入还是可以自己全部重新以实际数据录入??
老师,我想问一下,就是亚马逊海外,然后之前没有走进出口申报的主体,然后现在收入要缴纳国内增值税吗?
不是交经营所得的企业,是可以入到税金及附加?还是营业外支出?能不能税前扣除?
可以税前扣除,计相关的管理费用处理,不是税金及附加。
好的谢谢
不客气,祝你工作愉快。